审计专员需求量小
内控审计
内控审计是指企业或组织通过内部或外部审计人员对内部控制制度进行评估和审查的过程。内控审计的目的是确保企业的内部控制制度能够有效地管理风险、遵守法规并保护资产。内控审计包括对财务报告的准确性和可靠性进行审计,评价内部流程、政策和程序的有效性,并提出改进建议。内控审计工作涉及制定审计计划、收集证据、分析内控制度、发现潜在的风险和控制问题,并向管理层和利益相关者提供审计报告和建议。内控审计人员需要具备丰富的审计知识、财务管理能力和风险识别技能,以确保企业能够建立健全的内部控制体系并达到持续的合规和效率目标。
风险导向审计SOX404合规CIA/CPAERP审计反舞弊
热招城市
上海
开放岗位 6+
市场偏好
3-5年
占开放岗位约 66.7%,需求最高
平均月薪
¥9100
开放岗位
6
薪酬概览
平均月薪
¥9100
中位数 ¥0 | 区间 ¥7200 - ¥10900
来自全网 6 份数据
月薪分布
83.3% 人群薪酬落在 8-15k
四大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1:工作年限
应届
3-5年
影响薪资的核心维度2:学历背景
本科
影响薪资的核心维度3:所在行业
市场需求
8月新增岗位
3
对比上月:岗位减少1
数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 应届 | 2 | 66.7% |
| 3-5年 | 1 | 33.3% |
