天津内审员
内审员是公司内部的一个重要职位,其主要职责是评估和审查组织的财务、运营、合规和风险管理程序,以确保其符合法规要求、内部政策和最佳实践。内审员通过审核文件、制定审计计划、执行内部审计和发现潜在风险来提供独立的审计意见。他们必须与各个部门合作,以便获得全面的理解,并对内部控制和流程提出改进建议。此外,内审员还需要评估公司的业务风险,并提供战略性建议,以提高公司的效率和整体运营。内审员需要具备出色的沟通、分析和解决问题的能力,以确保公司的业务运作得以改进和提升。
薪酬概览
平均月薪
¥9100
中位数 ¥0 | 区间 ¥7200 - ¥10900
数据来源:样本数量过少,仅供参考;更新时间:2026年7月13日
月薪分布
83.3% 人群薪酬落在 8-15k

三大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1:工作年限
影响薪资的核心维度2:学历背景
市场需求
8月新增岗位
3
对比上月:岗位减少1
数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 应届 | 2 | 66.7% |
| 3-5年 | 1 | 33.3% |
热招职位
1. 财务管理与体系建设:负责公司财务管理体系的持续完善与优化,主导财务相关制度的起草、修订及宣贯工作,组织专项培训并推动制度落地执行,确保内控流程规范、合规高效。
2. 预算编制与管控:搭建并迭代全面预算管控模型,推动费用精细化管控;制定并监督执行费用预算及使用计划,严格审核费用报销的真实性、合理性,对费用全流程实施动态监控,确保资源投入与战略目标匹配。
3. 财务分析与业务赋能:定期出具月度经营分析报告,开展多维度盈亏平衡分析、院企合作投入产出可行性分析及各类专项分析,为经营决策提供数据支撑;指导并推进降本增效措施,深入市场一线调研,协同解决业务端实际难题,助力产品竞争力提升。
4. 团队建设与人才发展:负责财务团队的组建与梯队优化,打造高效务实的专业团队;注重下属培养与绩效辅导,持续提升团队专业能力和组织效能,支撑公司长期发展。
5. 税务关系与风险合规:统筹公司整体税务筹划与管理,按时完成各项税务申报及年度审计工作,积极争取并落实税收优惠政策;妥善应对各类税务风险及合规事件,强化风险预警机制,确保公司合法合规运营。
1、严格依据预算批复执行资金拨付流程,确保资金支付时效性与准确性;
2、规范编制费用支出台账,按时编制并提交周、月度报表及其他应收款台账;
3、严格履行财务合规审查职责,对报销凭证实施规范性审核,重点核查票据真实性、附件完整性及审批签章有效性;
4、将审核后的票据进行整理及录入;
5、依据财务及业务需要提供其他财务数据支持;
6、高效执行上级主管交办的临时性工作任务。
1. 负责分公司各类汇报材料的起草、整理与上报工作;
2. 负责分公司对内对外宣传资料编制与供给,提升公司在政府、合作企业及农户中的品牌形象;
3. 负责组织省域农险业务合规检查,统筹农险依法合规管理,保障业务合规经营;
4. 结合农险产品与市场形势,制定产品开发计划;协助总公司开展费率审核、产品报备,负责系统需求提报与测试;
5. 协助涉农保险管理岗开展涉农保险产品研发工作;
6. 完成领导交办的其他工作任务。
【2026社招】FTMC商品企划部 bZ企划及统括科 商品企划专家
1.负责辅助科长,与相关担当组成团队,进行商品前期企划、商品企划、价格制定的业务推进
2.负责辅助科长,指导相关担当完成智能座舱、智能驾驶企划
3.负责商品规划中相应车系统筹
1、按照工艺标准和作业指导书完成汽车内饰件(如座椅、门板、仪表台等)的缝纫加工任务
2、操作缝纫设备,完成布料、皮革、合成材料等的裁片缝合、包边、打枣等工序
3、执行首件检验、过程自检及完工报检,确保缝纫质量符合工艺要求与质量标准
4、配合班组长完成生产计划排程,按时保质完成当班产量任务
5、维护保养缝纫设备及工装夹具,保持作业区域整洁与5S管理要求
1、负责日常行政事务处理,包括文件收发、登记、归档及办公用品管理
2、协助部门完成会议组织、纪要整理及后续事项跟踪
3、维护基础人事与考勤数据台账,配合完成信息录入与报表初步汇总
4、对接内外部单位进行基础事务沟通与协调,确保信息传递准确及时
5、完成上级交办的其他行政支持类工作
1、负责生产车间各工序的来料、在制及成品质量检验,执行首检、巡检、终检等检验流程
2、依据检验标准及作业指导书对零部件、半成品及整车装配质量进行判定与记录
3、对检验过程中发现的质量异常进行初步分析、标识、隔离并及时反馈至相关责任方
4、维护和校准日常使用的检测量具及基础检验设备,确保测量结果准确可靠
5、按要求填写质量检验记录表、不合格品处理单等质量文件,保证数据真实、完整、可追溯
6、参与车间质量改进活动,配合完成质量专项检查、工艺纪律审核及客户审核支持工作
1.在部门经理的领导下和项目经理的组织下,认真履行审计职责,完成各项审计任务;
2.恪守严格依法、正直坦诚, 客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德,严格保守被审单位商业秘密和财务信息;严守审计工作纪律、廉政纪律,自觉维护审计权威;
3.严格按照集团公司内部审计职责、权限、程序进行审计,编制并向主审提交审计工作底稿,保证审计质量;
4.努力钻研业务,不断提高业务能力,适应内审工作的需要。
集团内审专员面议
集团审计监察部内审专员1人任职条件:
1.性别不限, 审计学、会计学、金融等相关专业,专科及以上学历,具有3年以上内部审计、财务管理经验,熟悉会计工作流程;持有审计资格证书或中级会计师职称者优先。
2.有发现问题、分析问题和解决问题的能力;具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神。
3.原则性强,能承受工作压力,综合判断能力强,能够适应短期出差。
4.熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规。
5.熟练使用office等办公软件.岗位职责:
1.独立或配合完成对集团各部门、各子公司常规和非常规的审计工作,完成内部审计报告。
2.协助制订专项审计操作流程,实施具体内部审计项目,负责及时收集、汇总、梳理审计数据。
3.协助落实子公司相关审计要素,及时报告发现的重大问题和重大风险隐患并提出改进意见。
4.协助评价集团下属各子公司财务管理和各项财务制度的执行情况检查公司内部控制缺陷,对缺乏关键控制点的流程提供建议并协助部门设立必要控制节点,出具管理建议。
5.协助落实内审规章制度,负责整理审计资料并及时归档,参与其他审计日常工作。工作地点:杭州上城区中河中路258瑞丰国际商务大厦7楼联系人:沈先生联系方式:固话:0571-87924079邮箱:tzxdz2008@163.com公司网扯:www.hxss.com.cn





