薪酬数据财务深圳内审主管
审计经理需求量小

深圳内审主管

内审主管通常负责领导和管理公司内部审计团队,确保公司规章制度的遵守和内部控制的有效性。他们负责制定内部审计计划、审计程序和工作要求,对财务记录、业务流程和风险管理进行评估,发现并纠正潜在的风险和不当行为。内审主管还要与外部审计师和管理层合作,协助解决财务和运营方面的问题,并向高级管理层提出改进建议。他们需要具备扎实的财务、法律和业务知识,熟练运用审计工具和技术,具备出色的沟通、领导和问题解决能力。内审主管在公司中扮演着关键的监督和咨询角色,对于公司的风险管理和持续改进有着重要的影响。

 
职业全景发展路线简历重点

薪酬概览

  • 北京
  • 上海
  • 广东省
  • 浙江省
  • 四川省
  • 江苏省
  • 重庆
  • 天津
  • 山东省
  • 安徽省
  • 湖北省
  • 辽宁省
  • 陕西省

平均月薪

¥19600

中位数 ¥18500 | 区间 ¥15800 - ¥23300

数据来源:样本数量过少,仅供参考;更新时间:2026年7月13日

月薪分布

83.3% 人群薪酬落在 15-30k

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三大影响薪酬的核心维度

影响薪资的核心维度1:工作年限

应届
5-10年

影响薪资的核心维度2:学历背景

本科

影响薪资的核心维度3:所在城市

城市职位数平均月薪城市平均月租
(两居室)
谈职薪资竞争力指数
17¥23000¥6800
95
7¥13600¥2600
56
8¥22300¥2200
55
6¥26000¥7100
40
5¥24000¥1500
40
6¥15900¥3200
40
5¥27500¥1800
40
5¥20600¥1700
40
5¥19700¥1600
37
6¥15800¥1200
22

市场需求

  • 北京
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6月新增岗位

5

对比上月:岗位减少5

数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。

岗位需求趋势

不同经验岗位需求情况

工作年限月度新增职位数职位占比数
应届5
100%

岗位在变化,但招聘判断始终只看一件事:你是谁

赢得机会,你的简历需要更快被读懂

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不同城市的需求分析

内审主管岗位在不同城市的需求分布如下,点击城市可查看当地内审主管的招聘、薪资和就业数据。

#5 杭州
4.5%6 个岗位
#6 广州
4.5%6 个岗位
#7 南京
4.5%6 个岗位
#8 北京
4.5%6 个岗位
#9 深圳
4.5%6 个岗位
#10 东莞
3.8%5 个岗位
#11 合肥
3.8%5 个岗位
#12 沈阳
3.8%5 个岗位
#13 西安
3.8%5 个岗位
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陈晶晶重构后

个人总结

  • 前置职业定位
  • 去除泛化表达
  • 让内容直接服务判断
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热招职位

数字化审计经理

深圳学历不限1年以下

1.理解公司各项业务及现有信息系统,协同审计项目组进行业务风险分析;按照公司经营发展和审计规划需要,完善审计数据库;以审计数据库为基础,构建审计数据分析模型,开展数字化审计;
2.为各类审计项目提供数据提取与数据分析支持,风险管理体系运行分析及升级完善;
3.协助总结审计工作方法、工具,更新审计标准化审查手册,总结审计风险模型,提供有效的支撑性建议;
4.开展审计项目,包括但不限于对公司特定事项的专项审计、经济责任审计等。能制定审计方案,实施现场审计,编制审计工作底稿,提出审计意见,编制审计报告,协助跟进被审单位完成审计整改任务;
5.完成领导交办的其他任务。

审计实习生

深圳学历不限1年以下

1、协助完成审计项目相关基础工作;
2、协助部门档案整理;
3、上级交办的其他事项。

审计项目经理

深圳本科及以上1年以下

1、能够担任项目经理,指导他人开展工作,负责典型审计项目整体的成功实施;

2、主导某些风险的建模设计和数据分析,形成可供推广的分析工具和方法;

3、能有效进行人员沟通与协调,有效进行审计项目管理,审核项目成员底稿、撰写报告。

审计项目经理

深圳学历不限1年以下

1.开展审计项目,包括但不限于对公司特定事项的专项审计、经济责任审计等。能制定审计方案,实施现场审计,编制审计工作底稿,提出审计意见,编制审计报告,协助跟进被审单位完成审计整改任务;
2.协助部门审计监督体系搭建,协助修订制度、完善审计工作流程等;
3.协助上级单位(审计署、国资委、华润集团等)对我公司审计的对接工作,填报上级单位要求的各类数据;
4.完成领导交办的其他任务。

稽核专员

深圳学历不限1年以下

岗位招聘背景说明:为加强海外门店视频查核频次及重点门店关注,增设专职人员进行视频快访查核

1、了解基本的食品安全要求规范,根据品牌相关要求对门店开展现场/线上食品安全稽核;

2、通过对现场/线上食安的稽核检查结果分析,监控连锁门店的食品安全和卫生执行情况;

3、监督追踪当地第三方服务商的现场审核效果,确保服务商的报告质量及风险有效识别;

4、对第三方服务商或特殊门店进行食安校准/培训,辅导提升人员的质量意识

5、通过校准交流等形式,确保区域内审核标准的统一和报告的稳定输出

6、对特殊异常质量案例进行调查追踪,了解质量异常情况

7、与当地区域营运团队保持良好沟通,协助处理可能的异常报告申诉或其他事项

集团总部-财务会计部-资产负债管理岗面议

深圳学历不限1年以下

1.根据财政部要求,组织、统筹集团及各境外子公司开展境外国有资产经营管理情况的分析和报告,做好后续督导、落实工作。

2.根据财政部要求,组织、统筹集团及各境外子公司开展境外国有资产经营管理情况评价工作,形成问题清单及整改措施,后续持续跟进、督导各境外子公司做好落实工作。

3.负责集团本部的资产评估、转让的备案工作。

4.开展集团本部非保险项目子公司的清理工作。

5.处理其他各类领导交办的工作。

专业会计高级主管

深圳学历不限1年以下

1. 会计政策管理: a. 会计政策解读: 研究会计政策及法规变化,解读重大会计政策变化并进行宣贯b. 会计政策内化:基于最新会计政策/业务场景/业务模式完善饮料核算手册,明确各类经济事项的具体核算规则及解释,并推动核算标准落地执行2. 会计核算管理: a. 核算质量管理:持续进行财务基础评价,评估并推动会计核算质量提升3. 年度审计管理: a. 审计师选聘: 统筹会计师事务所的选聘、续聘和改聘工作b. 审计事项统筹跟进:确定年度/专项审计方案、时间表和当年重大事项的处理方法,审计事项统筹跟进,沟通解决相关审计问题,提出改进建议并跟进整改进度4. 国资财务事项: a. 国资专项事务对接: 承接上级单位各类国资专项事务(亏损治理、两金压降等)5. 内控制度管理: a. 制度体系管理: 牵头开展财务内控制度全面梳理,建立健全怡宝财务制度体系,定期检讨及优化b. 制度执行检查: 统筹制定制度检查方案(明确检查范围、检查方式等),推动各模块定期开展制度检查工作,并督促问题整改落实6. 内部审计/检查承接a. 内部审计/检查承接:承接华润集团/公司内部审计、巡视项目财务领域工作事项,并推动审计发现问题整改落实。

销售会计

深圳学历不限1年以下

为了保证销售的顺利进行,根据公司的销售管理政策,负责处理各类订单,包括订单录入,协助处理各种退货、换货、补货、领样等事务,监控订单效率,协助片区财务处理错误订单。
1、订单管理:--为了保证公司销售的顺利实现,业务的顺利开展,提高客户满意度,及时准确处理各类订单,包括一般销售订单、领样订单、退货订单、退转发订单录入及账务处理;负责客户红字通知单催收及效率提升;负责回复业务员对电子订单进展等情况的咨询;
2、订单流程协助优化:--为了规范销售订单及发货流程各环节操作,提升流程效率和客户满意度,协助上级领导完成流程相关的制度、指引、手册、模版、信息化系统等方面的优化完善;
3、退货管理:及时准确审核退货报告、开具退货证明、整理退货红字通知单;--及时审批退货OA报告,录入ERP系统,创建退货订单,回复订单号;已完成的退货订单及时出具正确的退货证明,以免客户开具红字通知单造成影响;接收客户寄回的红字通知单,并及时整理红字通知单信息移交发票岗开具红字发票;
4、返利管理:根据二级单元返利业务的实际情况,核实返利业务,处理返利账务;
5、收付款管理:对销售类收款及付款账务进行及时、准确处理;
6、与销售、应收相关的其他账务处理;

成本高级财务分析师

深圳学历不限1年以下

1、成本管理体系建设:制定生产端预算管理制度和生产端预算流程,持续完善成本管理体系,推动成本管理提升;负责成本目标落实中单元内外的协调和管理;
2、成本预算与POA管理:建立合规生产端年度预算和季度POA运行机制(模版设计、汇报机制、运行机制),统筹事业部生产端年度预算和POA编制工作,有序组织成本预算编制工作完成;
3、成本指标管理:持续精进成本指标,通过事前指标分解测算,事中指标跟踪,事后指标核算,促进成本业绩指标达成,推动事业部降本增效;
4、分层级成本分析报告体系建设:搭建分层级成本分析报告体系,对外统筹生产单元按时按质向总部提报各类数据及报告;对内建立事业部维度成本报告体系,月度统筹各单元组织召开成本经营分析会,并完成事业部相关指标通报;建立专项分析机制,有序开展品种专项、对标等各类专项分析工;
5、生产端滚动预测:建立滚动预测规则与运行流程,统筹事业部成本预测工作,持续完善预测模型,提高预测准确性;
6、成本决策支持:统筹成本管理提升项目,通过生产管理提升项目和供应链管理提升项目,推动成本管理提升;统筹成本测算支持工作,通过建立成本测算模型,协同满足各部门测算需求;建立成本专题分析机制,提供财经视角的业务洞察,向生产端提供合理化成本控制建议;
7、完成领导交办的其他相关工作。

会计准则项目管理岗

深圳学历不限1-3年

1、负责月度结账及年报数据复核,确保数据准确合规;
2、开展利润预测管理,输出预测结果与完成偏差归因分析;
3、统筹准则管理,开展新会计准则的研究和落地;
4、牵头资产负债清理管理,监控关键科目异常波动;
5、开展各类内外部财务经营数据分析,支持管理层决策。

IT审计岗(C类)

深圳学历不限1-3年

1. 信息系统审计与风险评估:负责制定集团信息系统审计计划,按照审计标准与流程,对集团的信息系统(包括IT网络架构、数据库、操作系统、业务系统等)开展合规性审计、风险评估及内部控制有效性检查,识别潜在安全漏洞与管理缺陷。
2. 风险防控与整改跟踪:针对审计过程中发现的问题,提出切实可行的整改建议,跟踪整改落地情况,推动建立长效风险防控机制,确保信息系统安全稳定运行及数据合规管理。
3. 审计报告与制度优化:独立撰写审计报告,清晰呈现审计发现、风险等级及改进方案;参与集团IT内控管理制度、流程的优化与完善,提升信息系统管理规范化水平。
4. 跨团队协作:与稽核业务、IT技术等团队紧密合作,了解业务流程及信息系统运行情况,提供IT审计专业支持。探索技术趋势及行业实践,推动IT审计工作效率与质量升级。

1、测试体系构建:建立毫米波雷达全生命周期测试标准(研发验证、产线测试、场景实测),覆盖射频性能、感知算法、环境适应性等维度。
2、设计自动化测试工具链(如点云数据比对、多传感器同步采集),提升测试效率。
3、场景化测试验证:针对无人机低空物流场景(如城市峡谷、强电磁干扰、雨雾天气),制定毫米波雷达的极限工况测试方案。主导外场实测,验证雷达在真实飞行中的探测精度、抗干扰能力及失效模式。
4、问题闭环管理:分析测试数据(如虚警率、漏检率、测距误差),定位硬件/算法缺陷并推动研发团队优化。建立雷达性能基线库,支撑量产一致性管控与供应商质量评估。
5、合规性测试:负责毫米波雷达频段辐射、EMC等法规测试,协助完成型号核准认证。
6、跨职能协同:与算法、硬件、飞控团队协作,设计"感知-控制"联调测试用例,确保系统级功能达标。
7、主动探索并运用各类AI工具优化日常工作流程,积极推动AI在业务场景中的落地实践,持续提升个人及团队的工作效率与产出质量;