上海内审主管
内审主管通常负责领导和管理公司内部审计团队,确保公司规章制度的遵守和内部控制的有效性。他们负责制定内部审计计划、审计程序和工作要求,对财务记录、业务流程和风险管理进行评估,发现并纠正潜在的风险和不当行为。内审主管还要与外部审计师和管理层合作,协助解决财务和运营方面的问题,并向高级管理层提出改进建议。他们需要具备扎实的财务、法律和业务知识,熟练运用审计工具和技术,具备出色的沟通、领导和问题解决能力。内审主管在公司中扮演着关键的监督和咨询角色,对于公司的风险管理和持续改进有着重要的影响。
薪酬概览
平均月薪
¥23000
中位数 ¥23500 | 区间 ¥18500 - ¥27500
数据来源:谈职全网17份招聘数据;更新时间:2026年7月13日
月薪分布
64.7% 人群薪酬落在 15-30k

三大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1:工作年限
影响薪资的核心维度2:学历背景
市场需求
6月新增岗位
29
对比上月:岗位新增19
数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 应届 | 23 | 69.7% |
| 3-5年 | 5 | 15.2% |
| 5-10年 | 5 | 15.2% |
热招职位
1. 熟悉公司各业务流程,从组织架构&业务效率效果的角度,结合公司运营实际,深入理解当前流程设计的原则和实践,并输出意见和建议;
2. 负责流程执行监控,对流程执行效果进行定期分析与评价,并输出评价报告;
3. 对公司各业务板块的制度建设、信息系统、内部控制流程进行独立、客观的评估,提出改进建议,促进公司运营管控的规范化;
4. 通过数据分析和趋势预测,利用数智化方法识别公司运营中的潜在风险点,建立风险预警机制,并推动业务制定相应的风险应对策略和控制措施;
1、统筹管理公司及下属子公司的会计核算工作,确保收入、成本、费用准确、及时入账;
2、审核记账凭证,复核原始会计资料,组织月度结账及账务核对;
3、编制合并报表、内外部管理及审计报表,并进行分析说明;
4、指导区域分公司财务报表编制与分析,支持区域会计业务;
5、配合内外部审计工作,主导财务系统优化与上线;
6、负责团队内会计核算标准化建设,提升核算效率与质量;
7、完成股东方相关专项报告及PPT编制等材料工作。
1、负责日常财务核算工作,完成账务处理、凭证整理、费用核对、往来账务清理等基础财务工作;
2、跟进公司财务流程审批,严格按照制度审核报销、付款、合同财务节点等流程,把控流程合规性与时效性;
3、对接业务部门,解答日常业务财税咨询,处理基础涉税、账务匹配、费用合规等各类财税问题;
4、协助完成财务台账登记、数据统计、报表整理、资料归档等日常运营支撑工作;
5、参与财务流程优化、制度落地执行,配合完成月度、季度基础财务收尾工作;
6、完成上级交办的其他财务相关临时性工作。
该岗位为东方财富证券股份有限公司招聘
岗位职责:
1、根据估值核算准则及相关制度编制估值核算业务流程;
2、负责估值系统功能模块需求管理,并根据产品要求,完成估值核算系统功能模块测试;
3、根据产品合同、托管协议等文本进行资管产品的账套建立工作;
4、完成资管产品的日常估值核算,并按照规定期限与托管行进行帐务核对,确保产品资产估值准确;
5、按照资管部门的产品信息披露要求,提供各项产品净值、资产报表供资管部门信息披露用;
6、参与资管部门产品设计并提出意见;
7、编制保管清算日志,保管与托管行进行的往来凭证;
8、完成公司交办的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,理工类相关专业优先;
2、具有一年以上证券、基金相关工作经验;
3、具有证券从业资格;
4、熟悉证券交易相关法律、法规及交易所交易规则;
5、具有良好的职业操守,有较强的工作责任心、耐心和风险意识,关注细节。
该岗位为东方财富证券股份有限公司招聘
岗位职责:
1、根据估值核算准则及相关制度编制估值核算业务流程;
2、负责估值系统功能模块需求管理,并根据产品要求,完成估值核算系统功能模块测试;
3、根据产品合同、托管协议等文本进行资管产品的账套建立工作;
4、完成资管产品的日常估值核算,并按照规定期限与托管行进行帐务核对,确保产品资产估值准确;
5、按照资管部门的产品信息披露要求,提供各项产品净值、资产报表供资管部门信息披露用;
6、参与资管部门产品设计并提出意见;
7、编制保管清算日志,保管与托管行进行的往来凭证;
8、完成公司交办的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,理工类相关专业优先;
2、具有一年以上证券、基金相关工作经验;
3、具有证券从业资格;
4、熟悉证券交易相关法律、法规及交易所交易规则;
5、具有良好的职业操守,有较强的工作责任心、耐心和风险意识,关注细节。
1、编制、校对对应领域材料成本目标设定报告
2、编制、校对对应领域材料成本改善报告
3、编制、校对对应领域材料成本分析模型
4、按产品校对和完善产品成本控制体系
5、按领域搭建零件成本测算模型和成本数据库
6、按领域校对材料成本分析作业流程
7、编制、校对持续改善降成本验收报告
8、编制、校对VAVE降本验收报告
9、校对降成本工作流程
编制零件成本目标设定报告
编制零件成本改善报告
编制零件成本分析模型
按产品搭建和完善产品成本控制体系
按产品搭建零件成本测算模型和成本数据库
按领域制定材料成本分析作业流程
1、负责用户运营预算编制,定期跟踪预算使用情况,并评估投入效率
2、负责用户运营项目评估,包括市场投入等。通过对供给、用户、损益等多维度的分析,深度支持业务决策,协助业务设置合理清晰的项目评估指标(里程碑),并定期复盘追踪
3、负责端运营分析,包括不同端的业务目标及策略盘点,以及对应的效率评估
4、梳理各个项目的财务流程、从财务前置评估,到落地实际结算,并防范过程中的财务风险
1. 主导全税种(增值税/所得税/附加税等)月度、季度、年度申报,确保金税系统数据零差错
2. 跟进税收政策变更(如研发费用加计扣除新规),及时调整申报策略并同步业务部门
3. 处理税务稽查自查,整理底稿并撰写整改报告
4. 主导年度税务审计,提供资料清单并协调财务团队完成调整分录
5. 监控资金流税务影响(如跨境支付代扣税),识别账务处理差异
1.负责完成所负责业务单元的会计核算、报表管理、税务管理、资金管理、预决算管理等工作;
2.协助对外提供所负责业务单元的内外部管理需要的财务信息;
3.开展所负责业务单元的风险与内控管理;根据分工进行财务交叉稽核;定期开展岗位所涉及的风险辨识及管理,对于发现风险情况及时向上级报告,定期开展本岗位工作的内控自评,发现漏洞及时向上级报告;
4.协助开展财务检查工作;
6.协助做好参股管企业的财务管理工作;
7.协助完成资金拨付、账户管理工作;
8.完成会计资料的整理、存档保管;
9.做好政府部门各项统计工作;
10.完成领导交办的其他工作。
核算会计面议
1、在会计主管领导下,按照企业会计准则、公司会计政策的有关规定,核算销售、成本、存货、费用等相关经济业务;
2、审核和录入各类会计凭证;
3、协助完成档案管理工作;
4、完成上级领导交办的其他工作任务。
岗位要求:
1、本科及以上学历,会计、财务专业,男性;
2、具有全面的财务专业知识,熟悉企业会计准则以及相关财务、税法等法律法规;
3、熟练使用office系列办公软件和财务软件;
4、较强的公文写作能力;
5、作风严谨,工作认真仔细,富有团队合作精神;
1、 负责税务合规工作,包括税金计提、申报、发票管理等,提升税务管理效率和效力;
2、 处理各类税务检查事项,降低财税风险;
3、 建立健全公司税务风险管理体系,搭建税务风险识别、评估、应对机制。定期、不定期输出公司税务健康状况报告;
4、 及时跟进研究最新税务政策,搜集和掌握国家、地方税务政策进行分析研究,分析对业务的影响,并及时在内部分享;
5、 领导交代的其他事项
1.负责核心项目CAS数据设计与质量管控,聚焦问题排查解决;
2.负责上下游对接工作,协调跨部门分歧难题,保障设计顺畅推进;
3.参与标准流程制定,反馈一线问题并提出优化建议;
4.负责团队作业指导,解决成员技术问题,积累案例;
5.参与新技术开发与应用,推动技术在项目中落地。
1、协助生态市场推广经理开展生态影响力和开发者生态相关对外活动项目的管理工作,包括需求梳理、方案策划、进度协调及风险预警;
2、负责采购合同、付款等流程性工作,组织跨部门沟通会议并输出会议纪要;
3、参与日常性工作的支持;




