薪酬概览
平均月薪
¥5600
中位数 ¥0 | 区间 ¥4000 - ¥7200
数据来源:样本数量过少,仅供参考;更新时间:2026年7月13日
月薪分布
100% 人群薪酬落在 0-8k

三大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1:工作年限
影响薪资的核心维度2:学历背景
市场需求
12月新增岗位
10
对比上月:岗位新增2
数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 3-5年 | 5 | 100% |
热招职位
1、转接公司与客户的桥梁和纽带,要认真做好公司的窗口服务工作,接待主动、态度热情、服务周到、文明用语、礼貌待客,做好客户的休息、饮水、娱乐等服务工作;
2、负责客户休息区的环境卫生及绿化布置、每日清洁;
3、发布与销售店里车型;
4、负责客户休息区相关设备的维护。
岚图直营-底薪7K+汽车销售/交付-就近分配1.5-2.7万
岚图直营店招聘销售,主播,维修,售后等多岗齐招
东风汽车集团旗下,央企背景
福利待遇:
底薪6-10K面试定薪+高提成1000-3000/台+餐补+交补+话补,综合20-30K 提成无上限
其次福利:入职买五险一金+节假日福利+法假三薪
工作地点:全市门店就近分配
工作职责
1、维持展厅服务标准,维护展车,展具和零售店整体环境;
2、负责用户邀约接待工作,积极主动地吸引潜在用户,开展拓客活动,邀约线索到店,提高试乘试驾率,将潜在用户转化成交;
3、为用户提供良好接待体验服务,达成个人销售目标。
岗位要求
1、有驾照,驾驶熟练,无不良记录;
2、大专及以上学历(接受自考)
3、C端销售经验优先
工作时间:
商超(10:00-19:00,13:00-22;00)
工作地点:就近分配
审计助理(抚顺)3000-4000元
岗位内容:
配合审计经理做大型企业年报审计、收购项目尽职调查和审计。
任职要求:
1. 大学本科及以上学历考试,取得经济、财务、技术等相关专业学士或硕士学位,或者通过同等学力认定的人员;
2. 具有审计工作经验,及参加注册会计师考试过科者优先考虑;
3 熟练操作办公软件及常用的审计软件工具,能够胜任工作需要;
4.有团队合作精神,能适应出差工作。
高级审计员-(能接受出差者投递)1-1.2万
/工作内容:
1、熟悉企业会计准则、基础审计准则、常见财税政策,能发现常规账务错误与核算问题,可带队完成小型审计咨询项目;
2、熟练使用 Excel 高阶函数、透视表、审计软件;可协助编写审计调整分录、报表附注、审计报告初稿、工作小结;
3、协助项目经理制定审计计划、分工安排,带队1-3名助理/实习生开展现场工作;
4、对接企业财务、审计人员,沟通资料收集、账务疑问、审计调整事项;
1、具有3年及以上工作经验,够胜任项目小组长角色,能够按照审计方案充分执行审计程序,发现审计问题,编写小组汇报材料。
2、能够带领审计助理完成后期的报告、底稿工作。
3、通过CPA 2-4 科优先(会计、审计必考优先),无硬性持证要求,持有税务师、中级会计职称加分
高级审计助理1-1.2万
1、熟悉企业会计准则、基础审计准则、常见财税政策,能发现常规账务错误与核算问题,可带队完成小型审计咨询项目;
2、熟练使用 Excel 高阶函数、透视表、审计软件;可协助编写审计调整分录、报表附注、审计报告初稿、工作小结;
3、协助项目经理制定审计计划、分工安排,带队1-3名助理/实习生开展现场工作;
4、对接企业财务、审计人员,沟通资料收集、账务疑问、审计调整事项。
1、具有3年及以上工作经验,够胜任项目小组长角色,能够按照审计方案充分执行审计程序,发现审计问题,编写小组汇报材料。
2、能够带领审计助理完成后期的报告、底稿工作。
3、通过CPA 2-4 科优先(会计、审计必考优先),无硬性持证要求,持有税务师、中级会计职称加分。
内部审计专员2000-2999
到岗时间:不限
性别要求:不限性别
婚况要求:不限婚况
审计专业优先考虑,有一定企业内审经验者
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。
1.参与制定和修订公司内控评价制度,参与或负责制定专项审计的具体实施方案;
2.参与内控评价准备工作,编写内控评价工作方案,实施现场检查,出具工作底稿,编写内控评价工作分报告等工作;
3.协助指导、监督公司各单位的内部控制自评和监督评价工作;
4.参与专项审计审前调研,编写审计方案,实施现场审计,出具工作底稿,就审计发现与被审计单位进行充分、有效的沟通,编写审计分报告等工作;
5.完成审计中心安排的其他工作。
【履职职责】
1.负责编写内部审计制度、审计规范及管理办法等
2.负责参与编制年度审计计划
3.负责开展审计监督和审计评价
4.负责审计问题的整改跟踪跟踪与效果验证
5.负责对委托审计项目的全过程跟踪与监督
6.负责审计项目资料的存档
7.负责对审计项目进行全过程跟踪复核,出具复核意见
8.负责对审计项目过程督导及审计报告督导、审查
9.负责审计工作质量评价
10.负责对接上级单位
11.领导交办的其他工作
工作职责以时点【职位说明书】为准
1.按照年度审计计划,根据公司规定的业务流程和工作标准,执行各类审计项目;
2.牵头组织或参与经责审计项目的审前调研,编写审计方案,实施现场审计,出具工作底稿,编写审计报告等工作,并结合国资监管和公司管控等内外部要求提出行之有效的管理建议;
3.根据审计工作开展情况及项目实施要求,协助组织开展具体审计中介机构的选聘及考核评价工作;
4.协助开展信息数据筛查、疑点分析等工具加强审计信息化对审计项目的支持;
5.协助审核被审计单位提交的整改方案,加强审计成果运用;
6.协助参与制定内部审计制度及工作流程,对审计工作标准的建立与完善提出建议;
7.完成部门安排的其他工作。
1.按照年度审计计划,根据公司规定的业务流程和工作标准,执行各类审计项目;
2.协助组织或参与境外审计项目,与境外机构人员充分交流,结合国资监管要求、公司战略管控和境外企业管理文化与特点等,开展审前调研、编制审计方案、实施现场审计、出具工作底稿与审计报告,提出行之有效的管理建议;
3.协助部门负责人与境外企业开展沟通交流,掌握境外企业审计工作开展情况;
4.协助参与制定内部审计制度及工作流程,对审计工作标准的建立与完善提出建议;
5.完成部门安排的其他工作。


