薪酬数据财务西安内审
审计专员需求量小

西安内审

内审是指公司或组织内部专门负责审核和评估财务、运营、合规和风险管理等方面的部门或团队。内审的主要职责包括进行独立的审计和评估,以确保公司的业务活动符合法律法规、内部政策和程序,并能够有效地达到组织的目标。内审人员需要通过审查文件、开展调查和进行沟通来识别并解决潜在的问题和风险,并提出改进建议,为公司的管理层提供可靠的信息和建议。内审还需要与外部审计人员合作,协助外部审计的进行。内审是公司内控和风险管理的重要组成部分,也是保障公司长期可持续发展的关键环节。

 
职业全景发展路线简历重点

薪酬概览

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平均月薪

¥7600

中位数 ¥8000 | 区间 ¥6000 - ¥9200

数据来源:样本数量过少,仅供参考;更新时间:2026年7月13日

月薪分布

80% 人群薪酬落在 0-8k

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三大影响薪酬的核心维度

影响薪资的核心维度1:工作年限

应届
3-5年
5-10年
不限经验

影响薪资的核心维度2:学历背景

专科
本科

影响薪资的核心维度3:所在城市

城市职位数平均月薪城市平均月租
(两居室)
谈职薪资竞争力指数
26¥17400¥6800
89
18¥13800¥5700
76
18¥12400¥2200
75
11¥13600¥3200
69
10¥16000¥1700
66
12¥13100¥7100
65
9¥12500¥3800
63
13¥12200¥3900
58
8¥14300¥1800
50
11¥9800¥2600
46

市场需求

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11月新增岗位

21

对比上月:岗位新增13

数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。

岗位需求趋势

不同经验岗位需求情况

工作年限月度新增职位数职位占比数
应届7
33.3%
5-10年7
33.3%
不限经验7
33.3%

岗位在变化,但招聘判断始终只看一件事:你是谁

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不同城市的需求分析

内审岗位在不同城市的需求分布如下,点击城市可查看当地内审的招聘、薪资和就业数据。

#28 厦门
1.6%5 个岗位
#29 长沙
1.6%5 个岗位
#30 沈阳
1.6%5 个岗位
#31 温州
1.6%5 个岗位
#32 西安
1.6%5 个岗位
#33 重庆
1.6%5 个岗位
#34 福州
1.6%5 个岗位
#35 荆州
1.6%5 个岗位
#36 咸宁
1.6%5 个岗位
相似职位热门职位热招公司热招城市相似名称
陈晶晶重构后

个人总结

  • 前置职业定位
  • 去除泛化表达
  • 让内容直接服务判断
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热招职位

税务专家(053405)

西安本科及以上1年以下

一、税务风险管控

1、内部税务检查:根据国家税法及集团《税务合规风险管理规范》制定集团层面的内部税务检查工作; 审核税务检查报告并对检查结果进行汇总分析

2、外部税务检查:外部税务检查中,对基地提出的税务疑难问题提供专业支持并协调资源

3、内部涉税咨询:根据国家税法,对税务经理,中心财务负责人提出的涉税事项意见进行评审,通过涉税事项审批流程进行审批。

二、税务制度完善与税务筹划

1、审核各法人财务负责人提出的税收筹划意见并输出审核意见。

2、主导集团层面税务体系制度的建立和完善。

运营管理部成本管理经理(054282)

西安学历不限1年以下

体系建设
(1)成本管理业务规范[制度、规定、细则];
(2)成本管理运营流程[通过流程推进成本管理标准化、规范化和程序化]。
"
前期成本
(1)编制项目概算、经评,为项目开发提供有效数据支撑;
(2)制定成本目标、成本管理策划及责任成本分解,明确项目成本管理的思路和原则,识别成本管理潜在风险并制定应对措施,以成本目标牵引提升管理质效;
(3)强化设计阶段的成本测算和方案比选,确保项目技术方案经济性最优。
"
过程成本
(1)建立风险识别机制,通过成本管理工作前置,进行潜在风险的识别和量化分析,提出应对措施和项目管理改进建议;
(2)对项目合同执行进行动态监控,滚动预测项目成本和盈利变化趋势,从项目至分项进行逐层穿透分析,识别成本管理的薄弱环节进行持续的改进提升;
(3)成本管理紧密协同设计管理,强化方案经济性比选论证,促进效益提升;
(4)成本管理持续贯穿施工阶段,有效识别项目边界条件变化引起的方案调整或项目策划偏离引起的潜在风险并进行经济效益分析;
(5)审核项目变更签证、中期计量、合同付款;
(6)工程结算阶段通过竣工图对比、图纸算量复核、甲供物资拉通管理、扣罚款和消缺闭环等方面着手,确保结算数据客观反映项目建设的实际情况。
"
成本后评价
(1)编制项目成本复盘报告,对项目成本管理情况做出客观评价,提出有效改善举措;
(2)编制项目成本后评价报告,沉淀项目成本管理经验和方法,纳入成本管理制度。"

费用会计(J20658)面议

西安学历不限1年以下

1

食品/饮料/烟酒

1.对照公司各项规章制度,协助财务报销审核人员对报销材料的完整性、标准符合性等进行初步检查,并协助做好相关问题咨询及沟通,对于材料不符合制度要求的,及时联系经办人处理;

2.及时做好报销材料登记、整理装订及移交归档等工作;

3.部门交办的其他工作。

助理财务会计

西安学历不限1年以下

1、负责境内公司架构设计、公司设立、变更、注销的评估及企业重组等财务支持;
2、负责境内公司相关财务流程体系的搭建、完善与监督执行;
3、协助或统筹不同模块/跨部门的项目支持工作。
4、负责年度财务审计费用预算、管控和支持工作。
5、负责集团产业投资、收并购业务过程中的财务评审、支持与落地跟进;

财务会计

西安学历不限1年以下

1、协助财务会计师起草财务相关报表
2、起草资产负债表和会计报表
3、确保执行好公司的会计系统
4、准备统计数据和财务报告,利润,现金及库存
5、协助执行的会计制度

配合财务资金中心完成相关工作

销售经理面议

西安大专及以上1-3年

1、销售管理职位,负责其功能领域内主要目标和计划;
2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;
3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
4、负责组织的销售运作,包括计划、组织、进度控制和检讨;
5、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划;
6、建立和管理销售队伍,完成销售目标;
任职资格1、专科及以上学历,市场营销等相关专业;
2、1年以上销售行业工作经验,有销售管理工作经历者优先;
3、具有丰富的客户资源和客户关系,业绩优秀;
4、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;
5、有较强的事业心,具备一定的领导能力。

大客户经理面议

西安大专及以上1-3年

职位概要:收集客户信息,开拓客户资源,掌握客户需要,了解客户状态,推动市场开发,执行公司决策与管理。工作内容:
1.多渠道进行市场开拓与推广工作,主动电话拓展客户,开发新业务,与客户保持联络沟通等;
2.综合分析客户的需求与市场发展目标,了解客户状态,建立完整的客户信息档案;
3.了解竞争对手及其他与客户相关的信息,收集、整理并反馈;
4.执行公司经营决策与管理制度,加强内部沟通;
5.秉承公司销售理念,执行公司解决问题的流程与规范;
6.授理、筛选、分析、解决客户问题;
7.积极参与公司活动安排。任职资格:◆金融或相关专业大专及以上学历,有销售经验者优先;◆优秀的沟通能力、良好的抗压力;◆工作严谨负责,处事客观积极,态度端正勤勉;◆具有一定的金融、外汇等方面知识;◆有上进心,责任心强,有良好的团队合作精神;◆较强的观察力,分析、解决问题的能力与突发事件应变能力。薪资福利:
1、薪资构成:无责任底薪+绩效奖金+提成;优秀员工月薪过万;
2、缴纳五险(养老、医疗、工伤、失业、生育)和住房公积金;
3、端午、中秋等节日员工福利;
4、组织员工聚餐、团队旅游,年会双飞游等;
5、提供岗前带薪专业知识培训。工作时间:周一至周五8:30-17:30,周六、周日双休;国家法定节假日全休;国外重大节假日休假。

店端销售顾问

西安学历不限1年以下

1、转接公司与客户的桥梁和纽带,要认真做好公司的窗口服务工作,接待主动、态度热情、服务周到、文明用语、礼貌待客,做好客户的休息、饮水、娱乐等服务工作;
2、负责客户休息区的环境卫生及绿化布置、每日清洁;
3、发布与销售店里车型;
4、负责客户休息区相关设备的维护。

设备工程师

西安学历不限1年以下

1、负责生产线使用的工装夹具设计、制作和改善工作
2、根据职能部门设备维护保养制度进行设备维护保养
3、下属人员的个人能力提升及工作分配及日常工作进行监督与考核
4、设备故障识别与维修工作安排
5、参与CTS特性中与设备改善相关的分析改善并跟进改善效果
6、0
7、0

内审专员-campus-2026

学历不限1年以下

1.在部门经理的领导下和项目经理的组织下,认真履行审计职责,完成各项审计任务;

2.恪守严格依法、正直坦诚, 客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德,严格保守被审单位商业秘密和财务信息;严守审计工作纪律、廉政纪律,自觉维护审计权威;

3.严格按照集团公司内部审计职责、权限、程序进行审计,编制并向主审提交审计工作底稿,保证审计质量;

4.努力钻研业务,不断提高业务能力,适应内审工作的需要。

淘宝闪购-内控内审专家-上海

上海本科及以上1年以下

1. 熟悉公司各业务流程,从组织架构&业务效率效果的角度,结合公司运营实际,深入理解当前流程设计的原则和实践,并输出意见和建议;

2. 负责流程执行监控,对流程执行效果进行定期分析与评价,并输出评价报告;

3. 对公司各业务板块的制度建设、信息系统、内部控制流程进行独立、客观的评估,提出改进建议,促进公司运营管控的规范化;

4. 通过数据分析和趋势预测,利用数智化方法识别公司运营中的潜在风险点,建立风险预警机制,并推动业务制定相应的风险应对策略和控制措施;