泸州财务审计经理
财务审计经理负责领导和管理财务审计团队,确保公司财务报表的合规性和准确性。他们负责制定审计计划、监督审计流程、指导审计人员进行审计测试和审计程序,并最终就审计结果提出建议。财务审计经理还与内部部门和外部审计师合作,确保审计程序的实施符合法律法规和公司政策。另外,他们还要负责解释审计发现,提供战略建议,改进内部控制和财务流程。财务审计经理需要具备出色的分析能力、领导能力、协调能力和沟通能力,以确保审计流程的高效完成和审计结果的准确性。此外,他们还需要对审计准则、财务报告准则和公司法规有深入的了解。
薪酬概览
平均月薪
¥11500
中位数 ¥11500 | 区间 ¥8300 - ¥14800
数据来源:样本数量过少,仅供参考;更新时间:2026年7月13日
月薪分布
87.5% 人群薪酬落在 8-15k

三大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1:工作年限
影响薪资的核心维度2:学历背景
市场需求
5月新增岗位
20
对比上月:岗位新增10
数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 应届 | 10 | 100% |
热招职位
高中信息技术教师5-6K/月
到岗时间: 2026-08-20
岗位详情:
拥护中国共产党的领导,热爱教育事业,专业素养深厚,有强烈的上进愿望和开拓创新精神;身体健康,具有健全的人格;遵纪守法,具有良好的思想品德和职业道德;认同高中教育理念,服从学校工作安排,有较强事业心和责任感,较好沟通和组织协调能力,对工作充满热情。基本要求如下。
1.大学本科及以上学历,计算机科学与技术、信息技术等相关专业;具有高中教师资格证。
2.具备扎实的信息技术专业知识,熟悉计算机硬件、软件及网络维护;
3.具备良好的教学能力和沟通能力,同时能够胜任高中通用(信息)技术课程的教学工作;
4.有相关教学经验者优先考虑。
监理员4-6K/月
1、土建、安装或工程相关类专业。
2、中专以上学历,有相应岗位所需的资格证书者优先,身体健康,能适应现场工作需要;
3、吃苦耐劳,诚实可信,工作认真负责,有团队合作精神,良好的敬业精神和职业道德
审计经理面议
1、拥有注册会计师执业资格(或全科合格证书),具有一定的会计师事务所审计工作经验;
2、具有良好的团队精神、责任心强。 待遇从优,具体面谈。
1.理解公司各项业务及现有信息系统,协同审计项目组进行业务风险分析;按照公司经营发展和审计规划需要,完善审计数据库;以审计数据库为基础,构建审计数据分析模型,开展数字化审计;
2.为各类审计项目提供数据提取与数据分析支持,风险管理体系运行分析及升级完善;
3.协助总结审计工作方法、工具,更新审计标准化审查手册,总结审计风险模型,提供有效的支撑性建议;
4.开展审计项目,包括但不限于对公司特定事项的专项审计、经济责任审计等。能制定审计方案,实施现场审计,编制审计工作底稿,提出审计意见,编制审计报告,协助跟进被审单位完成审计整改任务;
5.完成领导交办的其他任务。
审计项目经理1万-1.6万/月
(1)带领项目组独立完成项目审计工作;
(2)对项目组成员工作进行有效的督导和培训;
(3)复核项目工作底稿;
(4) 合伙人必备素质。
任职资格:
(1)经济、会计、审计等相关专业,CPA,专科及以上学历;
(2)热爱审计事业,身体健康,乐观开朗,能适应项目出差;
(3)认同本所理念和文化,具有团队精神和职业道德。
1、能够担任项目经理,指导他人开展工作,负责典型审计项目整体的成功实施;
2、主导某些风险的建模设计和数据分析,形成可供推广的分析工具和方法;
3、能有效进行人员沟通与协调,有效进行审计项目管理,审核项目成员底稿、撰写报告。
1.开展审计项目,包括但不限于对公司特定事项的专项审计、经济责任审计等。能制定审计方案,实施现场审计,编制审计工作底稿,提出审计意见,编制审计报告,协助跟进被审单位完成审计整改任务;
2.协助部门审计监督体系搭建,协助修订制度、完善审计工作流程等;
3.协助上级单位(审计署、国资委、华润集团等)对我公司审计的对接工作,填报上级单位要求的各类数据;
4.完成领导交办的其他任务。
1.参与制定和修订公司内控评价制度,参与或负责制定专项审计的具体实施方案;
2.参与内控评价准备工作,编写内控评价工作方案,实施现场检查,出具工作底稿,编写内控评价工作分报告等工作;
3.协助指导、监督公司各单位的内部控制自评和监督评价工作;
4.参与专项审计审前调研,编写审计方案,实施现场审计,出具工作底稿,就审计发现与被审计单位进行充分、有效的沟通,编写审计分报告等工作;
5.完成部门安排的其他工作。
【履职职责】
1.负责编写内部审计制度、审计规范及管理办法等
2.负责参与编制年度审计计划
3.负责开展审计监督和审计评价
4.负责审计问题的整改跟踪跟踪与效果验证
5.负责对委托审计项目的全过程跟踪与监督
6.负责审计项目资料的存档
7.负责对审计项目进行全过程跟踪复核,出具复核意见
8.负责对审计项目过程督导及审计报告督导、审查
9.负责审计工作质量评价
10.负责对接上级单位
11.领导交办的其他工作
工作职责以时点【职位说明书】为准
1.按照年度审计计划,根据公司规定的业务流程和工作标准,执行各类审计项目;
2.协助组织或参与境外审计项目,与境外机构人员充分交流,结合国资监管要求、公司战略管控和境外企业管理文化与特点等,开展审前调研、编制审计方案、实施现场审计、出具工作底稿与审计报告,提出行之有效的管理建议;
3.协助部门负责人与境外企业开展沟通交流,掌握境外企业审计工作开展情况;
4.协助参与制定内部审计制度及工作流程,对审计工作标准的建立与完善提出建议;
5.完成部门安排的其他工作。
1.按照年度审计计划,根据公司规定的业务流程和工作标准,执行各类审计项目;
2.能够统筹资源,牵头组织或参与审前调研,编写审计方案,实施现场审计,出具工作底稿,编写审计报告等工作,并结合国资监管和公司管控等内外部要求提出行之有效的管理建议;
3.完成部门安排的其他工作。
1.负责编制单体报表年度决算、快报及定期财务报告;
2.协助编制合并报表年度决算、快报及定期财务报告;
3.协助编制国资预算、预决算;
4.负责对接集团开展政策性有关业务;
5.审核本部费用预算、复核本部费用报销情况。
1. 在集团财务共享中心整体战略下,负责海外采购到付款(PTP)流程的端到端流程设计及核算规则解决方案,主导全球核心PTP流程的设计与重构,识别流程断点与冗余环节,推动跨系统、跨组织的流程打通与协同优化
2. 负责PTP领域全链路的风险识别与治理,能理解业务逻辑思路,具备内部控制和合规意识,能够系统地识别风险并建立相应的控制措施,推动税务与财务合规建设;
3. 负责海外PTP板块的日常运营管理与高质量交付,定期评估流程效率与服务质量,为全球各业务单元提供高效、准确、及时的财务支持,推动从基础执行向高附加值服务升级;
4. 推动PTP流程的数智化转型,应用AI、RPA、大数据分析等技术手段,提升作业自动化率、数据准确率与风险预警能力;
5. 建立与采购、供应链、法务、税务及区域财务团队的高效协作机制,促进信息对齐与责任闭环,提升跨职能协同效率。


