福州内审员
内审员是公司内部的一个重要职位,其主要职责是评估和审查组织的财务、运营、合规和风险管理程序,以确保其符合法规要求、内部政策和最佳实践。内审员通过审核文件、制定审计计划、执行内部审计和发现潜在风险来提供独立的审计意见。他们必须与各个部门合作,以便获得全面的理解,并对内部控制和流程提出改进建议。此外,内审员还需要评估公司的业务风险,并提供战略性建议,以提高公司的效率和整体运营。内审员需要具备出色的沟通、分析和解决问题的能力,以确保公司的业务运作得以改进和提升。
薪酬概览
平均月薪
¥7900
中位数 ¥6000 | 区间 ¥6600 - ¥9100
数据来源:样本数量过少,仅供参考;更新时间:2026年7月13日
月薪分布
80% 人群薪酬落在 0-8k

三大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1:工作年限
影响薪资的核心维度2:学历背景
市场需求
6月新增岗位
2
对比上月:岗位减少13
数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 1-3年 | 5 | 25% |
| 3-5年 | 10 | 50% |
| 不限经验 | 5 | 25% |
热招职位
成本会计5-6K·14薪
1、成本核算工作,收集和整理生产成本相关数据,包括原材料采购成本、生产过程中的直接人工成本、制造费用等,确保数据的准确性和完整性。
2、参与成本预算的编制工作,根据公司业务计划和生产安排,协助制定成本预算指标,为成本控制提供依据。
3、跟踪成本预算执行情况,定期与成本会计一起分析成本数据,找出成本偏差的原因,并协助制定改进措施。
4、协助进行存货管理,参与存货盘点工作,核对存货账目与实物的一致性,及时处理存货盘盈盘亏情况。
5、协助编制成本分析报告,为管理层提供成本控制的建议和决策支持。
6、协助处理与成本核算相关的财务凭证编制和账务处理工作,确保财务数据的准确性和及时性。
7、完成上级领导交待的其他工作任务。
任职要求
1、财会、财务管理等相关专业,本科及以上学历,持有初级会计职称优先。
2、1~3年工作经验,制造业成本会计经验优先,熟悉生产流程及成本核算方法。
3、熟练掌握财务软件的操作,能够高效完成账务处理、报表编制等工作,确保财务数据的准确性和及时性。
4、精通常用办公软件,熟练运用各类函数和数据分析工具,能够快速准确地处理财务数据,制作各类财务报表和分析报告。
5、 熟悉制造业税务政策及成本相关会计准则。
福利待遇:
六险一金、年终奖、带薪年假、免费食宿、班车、年度体检、高温补贴、安全奖、节日福利
主办会计/财务主管5-7K
1、费用核算:
审核公司各项费用报销单据,确保费用开支的合规性和合理性。
按照费用性质和受益对象进行准确归集,为成本核算提供准确数据基础。
定期进行成本分析,找出成本变动原因,提出成本控制建议。
2、资金核算:
负责公司资金收支的日常核算,确保资金核算数据的真实、完整、准确。
协助制定年度资金预算和月度资金计划,合理安排资金使用。
关注资金风险,定期分析资金流量、存量和成本,提出风险应对措施。
3、其他管理:
参与公司年度费用预算编制,根据业务发展计划和历史数据,合理制定费用预算指标。
定期编制相关分析报告,为管理层提供财务状况、经营成果和现金流量的分析。
企业相关税费申报
任职要求
1、持有会计从业资格证书,具备中级会计师职称或注册会计师(CPA)资格者优先。
2、熟练使用财务软件(如用友、金蝶等),能够高效进行账务处理和报表生成,熟悉财务信息化管理系统(如ERP系统),具备相关实施或使用经验者优先
3、熟练掌握办公软件,尤其是Excel的高级功能(如函数、数据透视表、VBA等)。
4、熟练运用财务分析工具(如比率分析、趋势分析、因素分析等),能够从财务数据中提取有价值的信息,为管理层提供决策支持。
5、具备较强的数据处理和分析能力,能够运用SQL等数据分析工具进行复杂的数据查询和分析(有相关经验者优先)。
福利待遇
六险一金、年终奖、带薪年假、免费食宿班车、年度体检、高温补贴、安全奖、节日福利
销售会计¥4000-6000
1.核对门店营业款;
2.核算联营客户对账单3.核对门店快递单;
4.审核门店日常报销凭证并将凭证录入财务系统;
5.每月汇总门店销售总额至总账会计处;
6.门店营业执照、税务登记等证件的管理、年检和办理。
任职要求:
1.年龄20-25岁,1-2年相关财务行业的工作经验;
2.大专学历及会计相关专业;
3.熟悉操作用友财务软件、office办公软件;
4.做事细心、有耐心善于与政府部门打交道。
1. 编制各类税务报表,执行纳税申报、减免税及退税流程,确保申报准确、及时、合规。
2. 管理增值税专用发票的收集、登记、核对与归档,保障票据完整、合规。
3. 执行统计系统数据申报工作,确保报送数据准确、及时。
4. 配合税务检查与统计核查,准备相关资料,协助问题沟通与整改5. 整理与归档税务及统计相关资料。
6. 沟通涉税与统计事项,协调内外部数据对接,维护良好协作关系。
1. 协助财务副总监维护财务核算的顺利进行,落实各项管理制度的实施;
2. 负责组织会计核算具体工作,审核指导会计人员规范账务处理,保障各项财务核算的准确性和及时性;
3. 负责总账类、成本类系统账务处理、组织结账工作,编制财务报表,配合集团财务完成财务报表合并工作;
4. 及时追踪各类财税政策和制度的更新,监督日常税务申报的准确性和及时性;
5. 配合必要外部审计、集团财务及其他部门的需要,提供财务报表数据;
6. 按照会计档案管理办法的规定,及时组织会计档案的整理和归档;
7. 作为财务部的关键使用人,监督各项内控措施的执行、协助维护ERP系统的正常使用
1、采购/工厂/FOOP/大项目等业务预算和目标制定协助、运营计划跟踪反馈及定期回顾;
2、采购/工厂/FOOP/大项目等业务流程管理、业务支持和风险控制,开展业务专题分析;
3、协助资金需求计划、财务分析报告编制、预算及经营指标的跟踪与分析,及时提出财务控制措施和建议;
4、跟踪预算管理、内部控制、业务分析体系运行情况,提出合理化建议;
5、协助板块/公司新产品、新项目及投融资进行财务分析和预测。
1、目标成本的编制、分解、执行管控和反馈调整;
2、全周期过程成本管控,动态成本统计分析,成本节点评估;
3、成本测算、方案比选、成本优化、内外部对标等其他工作
1. 建立健全子公司财务管理体系,对财务部日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
2. 组织实施财务核算、成本管理及财务报表编制工作,确保账务处理准确性,并按时完成月度及年度财务报告;
3. 负责税务筹划与申报管理,合理控制税务风险,确保子公司税务合规并优化税务成本;
4. 监控和预测现金流量,确定和监控公司负债及资本的合理结构,管理分子公司资金并对其进行有效的风险控制;
5. 参与跨部门协作,与业务、审计、法务等部门紧密配合,推动财务流程优化及内部控制体系完善;
6. 向总部财务汇报分子公司资产状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,为分子公司管理层提供财务分析、提出有益的建议。
1.完成业务线分析工具的使用与维护,包括不仅限于数据底稿更新、数据模型优化与数据建模等工作2.按时出具月度财务分析报告及经营指标的跟踪与分析,识别机会风险,及时提出财务控制措施和建议3.围绕重点专题与业务需求,进行财务预测和分析复盘4.协助完成全面预算编制、执行管控、复盘等工作,提供合理化建议5.完成公司领导交办的其他工作。
初中数学教师(青年教师)10-14W/年
到岗时间: 2026-08-15
(1)45周岁以内(特别优秀者可适当放宽年龄),全日制大学本科及以上学历;
(2)身心健康、乐观向上,无师德师风失范情况,无违纪、违法记录;
(3)教学经验丰富,教学成绩突出。拥有优质公办、民办学校工作经验,过往教学成绩优秀者优先;
(4)具有良好的团队合作精神,学习能力强,工作认真负责;
(5)正高级教师、高级教师、特级教师、县级以上学科带头人、骨干教师、优秀教师、优秀班主任等荣誉称号获得者优先。
小学语文教师7-10K/月
到岗时间: 2026-08-22
职责描述:
1.按照教学大纲要求和备课组制定的教学计划,按时完成教学任务,努力提高教学质量。
2.遵循教学规律,贯彻教学原则,面向全体学生,改革课堂教学,提高教学效率。
3.根据学校教学常规要求,定期检查和分析教学质量,及时查漏补缺。
4.服从学校的工作安排,遵守学校规章制度,积极维护学校的正常教学秩序。
任职要求:
1.本科及以上学历,学科或教育相关专业背景,持学科教师证;
2.有学校教学实习经验,对学科教学以及教育有自己的理解和认知,对孩子热爱且尊重;
1.在部门经理的领导下和项目经理的组织下,认真履行审计职责,完成各项审计任务;
2.恪守严格依法、正直坦诚, 客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德,严格保守被审单位商业秘密和财务信息;严守审计工作纪律、廉政纪律,自觉维护审计权威;
3.严格按照集团公司内部审计职责、权限、程序进行审计,编制并向主审提交审计工作底稿,保证审计质量;
4.努力钻研业务,不断提高业务能力,适应内审工作的需要。
1. 熟悉公司各业务流程,从组织架构&业务效率效果的角度,结合公司运营实际,深入理解当前流程设计的原则和实践,并输出意见和建议;
2. 负责流程执行监控,对流程执行效果进行定期分析与评价,并输出评价报告;
3. 对公司各业务板块的制度建设、信息系统、内部控制流程进行独立、客观的评估,提出改进建议,促进公司运营管控的规范化;
4. 通过数据分析和趋势预测,利用数智化方法识别公司运营中的潜在风险点,建立风险预警机制,并推动业务制定相应的风险应对策略和控制措施;

