东营审计主管
审计主管是负责领导和管理审计团队的高级职位。他们的主要职责是确保公司的财务报告和交易符合法律法规和公司内部的政策和程序。审计主管负责规划和执行内部和外部审计,评估公司的风险管理和控制程序,并提出改进建议。他们需要拥有深厚的财务知识和对审计标准的理解,以确保审计程序的执行符合标准。此外,审计主管需要具备领导能力,能够指导团队成员,并与其他部门合作,以确保审计活动的顺利开展。审计主管通常需要与高级管理层和外部审计师进行沟通和协调工作,以提供审计报告并解释审计结果。总之,审计主管在确保企业财务透明度和风险管理方面扮演着关键的角色。
薪酬概览
平均月薪
¥12900
中位数 ¥0 | 区间 ¥11400 - ¥14400
数据来源:样本数量过少,仅供参考;更新时间:2026年7月13日
月薪分布
40% 人群薪酬落在 15-30k

三大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1:工作年限
影响薪资的核心维度2:学历背景
市场需求
8月新增岗位
19
对比上月:岗位新增17
数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 5-10年 | 21 | 100% |
热招职位
财险山东-财务会计部-报销票据整理岗4K-6K元/月
单据登记:接收所负责部门/机构的票据及附件时办理登记交接,并妥善保管原始附件。
负责严格执行公司各项规章制度,审核报销事项合理性、附件完整性、发票真实性、标准符合性、收款对象合规性、核算准确性等,对不符合报销审核标准的及时退回并通知报销经办人。
发票查验:对费控系统失败的发票进行人工查验(在税务局官方网站上对所收的发票进行真假查验)。对系统发生发票红冲等问题的,及时联系报销经办人员处理。
负责解答各机构、部门报销人关于费用报销的相关问题咨询,顺畅报销流程;对费用复核岗退回初审的单据,及时检查问题原因、及时沟通并修正。
配合制度规划岗起草费用审核报销相关文件。
单据归档:负责及时将报销单原始单据整理移交归档,负责将报销单中的增值税专业用发票抵扣联抽出单独装订归档。
收集各机构、部门报销问题,分类给予优化方案:涉及制度宣导的,配合做好培训及宣导配合;涉及系统优化的,提交优化需求并跟进解决。
领导交办的其他工作。
初中地理教师(骨干教师)5-8K/月
到岗时间: 该职位为储备状态
1、具有对应学科的教师资格证;
2、相关专业,全日制本科及以上学历,有教学经验者可放宽到专科;
3、身体健康、无不良嗜好。
1. 具备出色的沟通技巧和团队合作能力。
2. 能够有效管理时间和任务,确保工作质量。
3. 对商场运营有深入理解,能够处理相关问题。
4. 能够独立处理和解决商户和顾客的投诉。
1、对各种品牌车型进行出镜直播讲解,熟悉了解各种车型的车况配置价格政策,直播内容以聊车相关内容为主,掌握必备知识储备;
2、在直播过程中针对用户实时提问,进行针对性讲解,和引导式沟通,增加亲和度,获取用户信任,吸引粉丝关注并引导留咨;
3、根据自身风格特点,配合参与短视频脚本的输出,同时进行视频的出镜拍摄,根据主播形象打造个人IP;
4、通过直播互动形式引导鼓励顾客留咨试驾,跟进直播效果,复盘总结分析直播数据,并不断改进优化;
22、非直播或拍摄期间,配合运营、结合用户需求完成直播前期的准备工作;
1.理解公司各项业务及现有信息系统,协同审计项目组进行业务风险分析;按照公司经营发展和审计规划需要,完善审计数据库;以审计数据库为基础,构建审计数据分析模型,开展数字化审计;
2.为各类审计项目提供数据提取与数据分析支持,风险管理体系运行分析及升级完善;
3.协助总结审计工作方法、工具,更新审计标准化审查手册,总结审计风险模型,提供有效的支撑性建议;
4.开展审计项目,包括但不限于对公司特定事项的专项审计、经济责任审计等。能制定审计方案,实施现场审计,编制审计工作底稿,提出审计意见,编制审计报告,协助跟进被审单位完成审计整改任务;
5.完成领导交办的其他任务。
审计项目经理1万-1.6万/月
(1)带领项目组独立完成项目审计工作;
(2)对项目组成员工作进行有效的督导和培训;
(3)复核项目工作底稿;
(4) 合伙人必备素质。
任职资格:
(1)经济、会计、审计等相关专业,CPA,专科及以上学历;
(2)热爱审计事业,身体健康,乐观开朗,能适应项目出差;
(3)认同本所理念和文化,具有团队精神和职业道德。
1、能够担任项目经理,指导他人开展工作,负责典型审计项目整体的成功实施;
2、主导某些风险的建模设计和数据分析,形成可供推广的分析工具和方法;
3、能有效进行人员沟通与协调,有效进行审计项目管理,审核项目成员底稿、撰写报告。
审计经理面议
1、拥有注册会计师执业资格(或全科合格证书),具有一定的会计师事务所审计工作经验;
2、具有良好的团队精神、责任心强。 待遇从优,具体面谈。
1.开展审计项目,包括但不限于对公司特定事项的专项审计、经济责任审计等。能制定审计方案,实施现场审计,编制审计工作底稿,提出审计意见,编制审计报告,协助跟进被审单位完成审计整改任务;
2.协助部门审计监督体系搭建,协助修订制度、完善审计工作流程等;
3.协助上级单位(审计署、国资委、华润集团等)对我公司审计的对接工作,填报上级单位要求的各类数据;
4.完成领导交办的其他任务。
1.参与制定和修订公司内控评价制度,参与或负责制定专项审计的具体实施方案;
2.参与内控评价准备工作,编写内控评价工作方案,实施现场检查,出具工作底稿,编写内控评价工作分报告等工作;
3.协助指导、监督公司各单位的内部控制自评和监督评价工作;
4.参与专项审计审前调研,编写审计方案,实施现场审计,出具工作底稿,就审计发现与被审计单位进行充分、有效的沟通,编写审计分报告等工作;
5.完成审计中心安排的其他工作。
审计经理8000-15000元
1、参与审计项目的全过程,包括存货监盘、函证、凭证测试、访谈等实质性审计程序。
2、在项目经理指导下,负责财务报表科目(如收入、成本、费用、资产等)的审计工作。
3、准确、完整、及时地编制审计工作底稿。
4、识别审计过程中发现的关键问题,并向项目经理及时汇报。
5、与客户财务/业务人员保持有效沟通,获取必要的审计证据。
6、协助完成审计差异调整汇总,为出具审计报告提供支持。
7、参与审计总结,整理和归档审计档案。
任职资格:
1、统招本科及以上学历,会计、审计、财务等相关专业。
2、1-3年会计师事务所审计工作经验。通过CPA考试部分或全科者优先考虑。
3、熟悉中国企业会计准则、审计准则及相关财税法规。
4、能适应高强度工作,接受短期出差。
5、具备良好的学习能力、执行能力和团队合作精神。



