薪酬概览
平均月薪
¥12900
中位数 ¥0 | 区间 ¥11400 - ¥14400
数据来源:样本数量过少,仅供参考;更新时间:2026年7月13日
月薪分布
40% 人群薪酬落在 15-30k

三大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1:工作年限
影响薪资的核心维度2:学历背景
市场需求
8月新增岗位
19
对比上月:岗位新增17
数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 5-10年 | 21 | 100% |
热招职位
财险山东-财务会计部-报销票据整理岗4K-6K元/月
单据登记:接收所负责部门/机构的票据及附件时办理登记交接,并妥善保管原始附件。
负责严格执行公司各项规章制度,审核报销事项合理性、附件完整性、发票真实性、标准符合性、收款对象合规性、核算准确性等,对不符合报销审核标准的及时退回并通知报销经办人。
发票查验:对费控系统失败的发票进行人工查验(在税务局官方网站上对所收的发票进行真假查验)。对系统发生发票红冲等问题的,及时联系报销经办人员处理。
负责解答各机构、部门报销人关于费用报销的相关问题咨询,顺畅报销流程;对费用复核岗退回初审的单据,及时检查问题原因、及时沟通并修正。
配合制度规划岗起草费用审核报销相关文件。
单据归档:负责及时将报销单原始单据整理移交归档,负责将报销单中的增值税专业用发票抵扣联抽出单独装订归档。
收集各机构、部门报销问题,分类给予优化方案:涉及制度宣导的,配合做好培训及宣导配合;涉及系统优化的,提交优化需求并跟进解决。
领导交办的其他工作。
初中地理教师(骨干教师)5-8K/月
到岗时间: 该职位为储备状态
1、具有对应学科的教师资格证;
2、相关专业,全日制本科及以上学历,有教学经验者可放宽到专科;
3、身体健康、无不良嗜好。
1. 具备出色的沟通技巧和团队合作能力。
2. 能够有效管理时间和任务,确保工作质量。
3. 对商场运营有深入理解,能够处理相关问题。
4. 能够独立处理和解决商户和顾客的投诉。
1、对各种品牌车型进行出镜直播讲解,熟悉了解各种车型的车况配置价格政策,直播内容以聊车相关内容为主,掌握必备知识储备;
2、在直播过程中针对用户实时提问,进行针对性讲解,和引导式沟通,增加亲和度,获取用户信任,吸引粉丝关注并引导留咨;
3、根据自身风格特点,配合参与短视频脚本的输出,同时进行视频的出镜拍摄,根据主播形象打造个人IP;
4、通过直播互动形式引导鼓励顾客留咨试驾,跟进直播效果,复盘总结分析直播数据,并不断改进优化;
22、非直播或拍摄期间,配合运营、结合用户需求完成直播前期的准备工作;
1.开展审计项目,包括但不限于对公司特定事项的专项审计、经济责任审计等。能制定审计方案,实施现场审计,编制审计工作底稿,提出审计意见,编制审计报告,协助跟进被审单位完成审计整改任务;
2.协助部门审计监督体系搭建,协助修订制度、完善审计工作流程等;
3.协助上级单位(审计署、国资委、华润集团等)对我公司审计的对接工作,填报上级单位要求的各类数据;
4.完成领导交办的其他任务。
审计主管4000-7000元
1、协助部长制定年度审计计划,开展内控、财务收支、专项审计工作;
2、评估风险与内控有效性,监督关键业务流程合规性;
3、编制审计底稿与报告,推动整改闭环;
4、对日常办公用品、设备采购、零部件维修更换等进行价格审核。
任职要求:
1、熟悉财会审计法规与内控规范,具备风险识别、审计取证、报告撰写能力;
2、熟悉内部控制制度,能对企业的运营风险进行有效识别和评估;
3、具备逻辑分析与数据整合能力,熟练使用办公软件,具备良好的沟通和协调能力。
4.统招本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业。
5.五年以上审计工作经验,有大型企业工作经验者优先;
6.持有初/中级审计师或同等会计师证书,持证CPA优先。
审计经理8000-10000元
1. 参与制定公司审计制度、工作流程及年度、专项审计工作计划;
2. 落地年度审计工作,履行审计监督职责;
3. 协助集团开展违规经营投资责任追究;
4. 推进审计项目数智化应用,协助审计信息系统建设;
5. 负责审计问题整改,对接协调集团内部各子公司审计相关工作;
6. 牵头开展销售、采购、资金、工程等常规审计,以及离任、舞弊等各类专项审计。
任职资格
1.专科及以上学历,审计、财会、经济、金融等相关专业优先;
2. 有3-5年及以上审计、财务管理相关工作经验者优先;
3. 持有审计、会计、经济中级职称,或 CPA等职业资格证书者优先;
4. 文字功底扎实,逻辑分析、学习能力强,具备良好团队协作与沟通协调能力;
5. 责任心强、能吃苦、抗压能力好,身体健康,可适应经常性出差。
审计经理8000-10000元
1. 参与制定公司审计制度、工作流程及年度、专项审计工作计划;
2. 落地年度审计工作,履行审计监督职责;
3. 协助集团开展违规经营投资责任追究;
4. 推进审计项目数智化应用,协助审计信息系统建设;
5. 负责审计问题整改,对接协调集团内部各子公司审计相关工作;
6. 牵头开展销售、采购、资金、工程等常规审计,以及离任、舞弊等各类专项审计。
任职资格
1.
2.专科及以上学历,审计、财会、经济、金融等相关专业优先;
3. 有3 年及以上审计、财务管理相关工作经验者优先;
4. 持有审计、会计、经济中级职称,或 CPA等职业资格证书者优先;
5. 文字功底扎实,逻辑分析、学习能力强,具备良好团队协作与沟通协调能力;
6. 责任心强、能吃苦、抗压能力好,身体健康,可适应经常性出差。
审计经理8000-15000元
1、参与审计项目的全过程,包括存货监盘、函证、凭证测试、访谈等实质性审计程序。
2、在项目经理指导下,负责财务报表科目(如收入、成本、费用、资产等)的审计工作。
3、准确、完整、及时地编制审计工作底稿。
4、识别审计过程中发现的关键问题,并向项目经理及时汇报。
5、与客户财务/业务人员保持有效沟通,获取必要的审计证据。
6、协助完成审计差异调整汇总,为出具审计报告提供支持。
7、参与审计总结,整理和归档审计档案。
任职资格:
1、统招本科及以上学历,会计、审计、财务等相关专业。
2、1-3年会计师事务所审计工作经验。通过CPA考试部分或全科者优先考虑。
3、熟悉中国企业会计准则、审计准则及相关财税法规。
4、能适应高强度工作,接受短期出差。
5、具备良好的学习能力、执行能力和团队合作精神。
1.参与制定和修订公司内控评价制度,参与或负责制定专项审计的具体实施方案;
2.参与内控评价准备工作,编写内控评价工作方案,实施现场检查,出具工作底稿,编写内控评价工作分报告等工作;
3.协助指导、监督公司各单位的内部控制自评和监督评价工作;
4.参与专项审计审前调研,编写审计方案,实施现场审计,出具工作底稿,就审计发现与被审计单位进行充分、有效的沟通,编写审计分报告等工作;
5.完成审计中心安排的其他工作。
内部审计专员2000-2999
到岗时间:不限
性别要求:不限性别
婚况要求:不限婚况
审计专业优先考虑,有一定企业内审经验者
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。


