佛山应收账款会计
应收账款会计是负责跟踪和管理公司应收账款的专业人员。他们负责记录销售发票、跟踪客户付款情况、协调与客户之间的应收账款事务。应收账款会计需要与销售团队和客户服务团队合作,确保账款的及时收回并协调解决逾期付款的情况。他们还需要定期生成应收账款报告,为管理层提供相关财务数据和分析。此外,他们还负责处理客户的退款、抵销和调整应收账款余额等事务。应收账款会计需要具有良好的沟通能力、财务分析能力和熟练运用财务软件的能力。他们在公司的资金流管理中扮演着重要的角色,保证了公司的资金能够按时回笼,确保了公司的运营资金充足。
薪酬概览
平均月薪
¥7200
中位数 ¥5300 | 区间 ¥6200 - ¥8200
数据来源:样本数量过少,仅供参考;更新时间:2026年7月13日
月薪分布
66.7% 人群薪酬落在 0-8k

三大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1:工作年限
影响薪资的核心维度2:学历背景
市场需求
5月新增岗位
30
对比上月:岗位新增14
数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 1-3年 | 15 | 50% |
| 3-5年 | 15 | 50% |
热招职位
1. 订单与收款核对:定期核对淘宝、京东等电商平台订单,支付宝、微信支付等支付流水,确保金额勾稽一致。
2. 客户对账管理:开展内外部客户对账工作,出具月度对账单,主动跟进并闭环处理对账差异。
3. 收入确认核算:依据经营规范及会计准则,及时、准确完成收入确认工作。
4. 系统间数据校验:核对电商平台、业务系统与账务系统数据一致性,保障数据精准同步。
5. 平台费用核销:跟进各电商平台费用发票入账进度,及时完成费用预付款。
6. 月度结账处理:严格按照月结工作要求,高效、准确完成月度结账事宜。
1、月度结账管理:负责外销应收模块月结工作,按节点推进海关发票导入、发出商品清理;完成多系统外销收入、应收账款及往来交易等对账,精准定位差异单据并闭环解决。
2、账务优化清理:协助开展不明款项、长期未核销资金清理,跟进代垫科目余额管控;参与坏账计提、核销等账务处理,保障账务合规准确。
3、合规专项管控:按月 / 季度开展应收及外销业务合规性检查,推动业务操作规范化,输出专项质检报告。
4、系统落地支持:协同业务、关务系统切换上线,参与需求调研、功能校验及数据迁移;持续跟进上线后问题,推动系统优化落地。
5、风险与流程优化:监控应收风险指标,依据会计准则制定应收核算方案,持续优化核算流程与工作效率。
财务--会计4-6K/月
到岗时间: 该职位为储备状态
岗位职责描述:工作职责:
1.学生收费管理
负责学生学费、住宿费等费用的台账登记、数据核对及退费流程处理;
建立电子化收费台账系统,定期与教务、学籍系统数据校验,确保应收尽收;
优化退费标准化流程(审批材料、时效管控),提升服务效率。
2. 食堂财务管理
负责食堂日常单据复核、成本核算及账务处理,监控食材价格波动及人均餐标;
管理供应商往来对账,核算餐补专项资金,完成月度税务申报及报表编制;
开展食堂经营效益分析(如毛利率、成本占比),提出降本增效建议。
3. 物业财务及上市配合
负责物业板块费用分摊核算、收入确认及税务申报,确保符合IPO合规要求;
编制关联交易台账,配合审计提供财务资料,支持上市估值及尽调工作;
优化物业成本结构,建立财务预测模型,助力业务决策。
4. 综合管理
定期输出学生缴费率分析、成本专项报告等管理报表;
协助完善财务内控制度,防控税务、审计风险。
任职资格要求:
1. 专业背景
财会、金融类本科及以上学历,持有初级会计职称(中级/CPA优先);
熟悉政府会计制度、民办学校核算规则,有教育行业经验者优先。
2. 技能经验
3年以上财务全盘账务经验,精通成本核算及税务申报(熟悉食堂业务核算加分);
具备上市主体财务规范经验(如收入确认、费用分摊),或参与过IPO审计者优先;
熟练操作金蝶/用友等财务软件,精通Excel函数及数据透视分析。
3. 综合素质
严谨细致,具备风险防控意识及数据敏感度;
沟通协调能力强,能高效对接教务、后勤等多部门需求;
适应教育行业节奏,责任心强,能承受阶段性高强度工作(如开学季、审计期)。
1、负责费用合理性和规范性的审核,费用预算监控和执行分析;
2、定期分析、预警或通报公司内各费用报销的各类异常问题,不断协助完善公司费用规范管理制度;
3、定期协助清理费用相关的预付款、押金、保证金等台账;
4、协助完成财务核算及税务相关的月度结账、对账、调整及开票报税等事宜。
1、根据美的集团财务管理制度,统筹完成日常账务处理、月度结账及会计报表的编制(月报、季报、中报和年报);
2、遵循会计准则和国家相关制度,对新业务场景输出核算方案;指导基础核算岗位人员完成会计账务。
3、规范财务基础核算流程,定期进账务合规性、数据风险检查并跟进完成清理;
4、配合内部审计和外部审计完成相关的审计工作;
5、财务流程优化、系统优化、报表优化等财务专项工作及其他。
1、负责采购降本进度检讨,监控核心降本项目降本进度、推动降本,协同挖掘采购降本项目并落地;
2、开展价格分析,协助供应链推动独家清理、框架签订及优势供方引入,建立供应商资源池并持续优化成本;
3、分析原材料价格波动,协同供应链制定合理的采购策略,并基于大宗行情趋势,及时预测成本波动给内外销做接单价格调整。
4、开展成本对标分析,监控降本执行与偏差原因,监督降本落地,输出管理建议;
1. 支持推动业务变革:围绕产品业务与集成业务双模式发展,提供经营分析、定价支持和决策建议,推动业务模式优化与管理机制升级,帮助业务在增长、盈利和现金之间实现更好平衡。
2. 建立产品和集成全价值链成本与风险管理能力:从报价、立项、执行到复盘,打通产品成本、项目成本、毛利、现金流和信用风险管理,建立覆盖事前、事中、事后的全流程管控机制,提升项目质量和经营结果的可预测性。
3. 强化政策利用与合规落地:结合收入确认、税务筹划及相关产业扶持政策,推动会计与税务政策在业务场景中的落地应用,在确保合规的前提下提升经营效率和政策红利获取能力。
4. 推动团队培养与能力建设:搭建适配产品与集成双模式的财务团队,强化项目核算、业财融合、风险识别与经营分析能力,形成既懂业务又守底线的人才梯队。
5. 建立支撑业务发展的财务体系:完善财务流程、管理规则和系统工具,推动经营数据与财务数据打通,逐步建立适配产品与集成业务发展的财务管理体系,为规模化增长提供长期支撑。
1. 项目全周期财务管理:
* 负责项目的财务核算、收入确认、成本归集与分摊,确保项目财务数据的准确性与合规性(符合当地及集团准则)。
* 进行项目盈利分析、现金流预测与监控,及时识别财务风险(如成本超支、收款延迟、汇率波动、税务合规等)并提出预警及应对措施。
* 主导或深度参与项目预算的编制、审核、执行监控与差异分析。
* 管理项目相关的资金计划与安排,优化项目现金流,协调解决海外项目的收付款问题。
2. 财务专业领域深耕与流程优化:
* 深入理解所负责财经模块的业务流程,主动发现海外项目执行中财务流程的痛点、堵点,提出切实可行的改善建议并推动落地,提升海外项目的财务运营效率和风险控制水平。
3. 合规与风险控制:
* 确保项目财务活动严格遵守公司财经政策、内部控制要求以及项目所在国的相关法律法规(包括税务、外汇等)。
* 识别、评估和监控海外项目特有的财务、税务、外汇及合规风险,制定并执行风险缓释计划。
* 拉通各集成业务项目管理内控点。
1、降本跟进:负责采购降本进度检讨,监控核心降本项目降本进度、推动降本,协同挖掘采购降本项目并落地;
2、联动采购、供应链部门开展采购品类的成本分析与核价模型梳理,挖掘降本空间;
3、 成本数据库与标准化体系搭建:牵头搭建并持续迭代成本数据库,涵盖各类项目物料单价、预算标准,建立标准化成本测算模板,为项目成本管理提供数据支撑;
4、海外开发产品成本跟进和海外项目成本的管理,拉通不同OU进项端到端的盈利分析。
1、制定与实施公司年度销售计划,主导各部门将销售计划具体到客户、产品和事项等,定期点检,并完成公司年度销售目标;
2、客户咨询反馈,及时收集、整理和分析项目信息、行业信息和相关政策;
3、竞争对手信息的收集和传递,对于竞争对手的动态状况,提出有针对性的应对方案和措施;
4、完善和更新市场和相关公司的数据库,持续监控市场的动态和走势,了解客户潜在需求,深入调研并作出总结性的判断,撰写分析报告;
5、积极参与内部部门沟通协调,协助其他部门提供客户/市场数据信息,协调部分项目进度等;
6、配合公司针对特定市场以及现有产品找到对应新客户并推进开展项目合作。
1、住户评估:协调安排并参与住户的各类评估;
2、服务方案:参加个案研讨,为住户制定、执行和更新服务方案;
3、住户关系人沟通:出于个案管理的特定目标与住户关系人进行沟通;
4、关怀访视:对有需求的住户进行个案关怀访视;
5、个案与小组工作:结合住户需求、风险评价及意愿,开展个案或小组活动;
6、功能性活动服务:根据住户需求,策划和实施功能性活动;
7、对住户各类服务产品需求进行研究,为各专业提供服务产品开发的建议。
应收会计(五险一金+包吃住)6000~9000元/月
大专及以上/财务会计、财务管理、审计等财务相关专业
3年及以上生产制造型财务会计工作经验,熟悉制造行业销售收入核算审计及税务管控要求。
财务会计专业相关
熟练使用Office软件及ERP系统
"技能:熟练操作用友U8等财务ERP系统,熟练运用Excel(数据透视表、函数VLOOKUP、SUMIF等)。
素质要求:工作严谨细致、责任心强,具备良好的抗压能力,能适应月末、年末阶段性加班结账工作。沟通协调能力良好,可高效对接销售、仓库等协同部门,推动单据规范、流程整改。恪守财务职业道德,保密意识强,无财务工作不良从业记录。"
应收会计面议
1.制度完善:根据业务情况修订销售管理制度;牵头制订年度订单评审方案,牵头组织客户评估测算年度信用销售额度。
2.销售信用管控:牵头客户信用额度申请,负责出运申报和索赔事宜,协助海外子公司的信保索赔工作;跟进赔款进度:日常效益、发货评审额度管控。
3.销售结算工作:负责销售结算,完成客户回款确认和入账、清帐工作;组织检查客户预收、应收帐款和未清订单的处理;与业务按月对账;相关档案存档管理。
4.逾期应收分析及监控:负责本公司和海外子公司逾期应收分析,重点跟进长期逾期应收的处理;监控海外子公司终端逾期情况。
5.投保抽查:负责各海外子公司投保情况抽查。
6、科目检查:负责各海外子公司客户相关科目检查。
7、客户档案:完善客户基础档案及客户信用评价。
8、负责应收相关的IT优化。


