审计专员需求量小
咸宁内审
内审是指公司或组织内部专门负责审核和评估财务、运营、合规和风险管理等方面的部门或团队。内审的主要职责包括进行独立的审计和评估,以确保公司的业务活动符合法律法规、内部政策和程序,并能够有效地达到组织的目标。内审人员需要通过审查文件、开展调查和进行沟通来识别并解决潜在的问题和风险,并提出改进建议,为公司的管理层提供可靠的信息和建议。内审还需要与外部审计人员合作,协助外部审计的进行。内审是公司内控和风险管理的重要组成部分,也是保障公司长期可持续发展的关键环节。
风险导向审计SOX404合规CIA/CPAERP审计反舞弊
薪酬概览
平均月薪
¥9000
中位数 ¥0 | 区间 ¥6000 - ¥12000
数据来源:样本数量过少,仅供参考;更新时间:2026年9月11日
月薪分布
100% 人群薪酬落在 8-15k

三大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1:工作年限
1-3年
影响薪资的核心维度2:学历背景
专科
市场需求
7月新增岗位
5
对比上月:岗位新增4
数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 1-3年 | 3 | 100% |
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