陕西美能燃气股份有限公司招聘
20人以下
公司优势
热招职位
工程总监面议
1、任职资格:(1)50岁以下,大专及以上学历,工程管理类专业,中级及以上技术职称;(2)有工程施工行业5年以上管理经验,有施工企业、监理公司、燃气公司从业经历者优先,有化工工程施工管理经验或从业经历者优先;(3)熟悉燃气行业或化工行业工程管理、技术质量、安全管理等工作。
2、岗位职责:(1)负责公司工程及质量管理工作,负责公司建设工程项目管理; (2)负责组织制定公司工程管理体系的规章制度和业务流程;(3)负责公司工程施工计划、施工图、预算审定、工程结算审核等工作;(4)负责公司工程竣工资料、安全规范、工程质量等管理工作。
财务审计经理面议
1、任职资格:(1)40岁左右,财会相关专业,本科及以上学历,具有中级会计师及以上职称;(2)有5年以上大中型企业会计、审计或会计师事务所、上市公司从业经验;(3)熟悉国家各项财经法规及企业财务管理和内审业务,能熟练操作金蝶财务软件2、岗位职责(1)全面负责公司财务审计部的管理工作,制定各项财务制度,并督促贯彻执行;(2)负责完成公司年度经济活动分析报告,审查对外提供的各种财务资料;(3)负责子公司日常财务监管工作,并对各公司财务人员进行培训和指导;(4)负责每季度对各公司财务工作进行合规性检查,并出具财务评估及审计报告;(5)负责公司账务及涉税等事务的管理工作,建立健全会计档案材料,按时出具合并会计报表;(6)负责完成企业挂牌上市过程中的各项财务工作。
相关职位
审计项目经理8-10万/年
1.完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求
2.按照项目计划,带领项目初级人员完成审计项目的部分审计任务
3.对项目初级人员进行工作指导、监督和初步评价并向项目经理反馈
4.对风险进行初步判断,进行初步风险控制
5.协调审计过程中的客户关系
6.协助出具审计业务报告和其他法定业务报告
任职要求:
1.本科及本科以上学历,审计、会计、财务管理相关专业;
2.3~5年的审计经验具有担任一般项目负责人的专业知识、一般项目组织协调管理能力;
3.熟悉全部科目的审计程序和方法、了解合并会计报表的编制、掌握现行会计准则和审计准则;
4.工作认真负责,有一定的组织协调能力;
5.协助经理完成部分科目的审计任务、带领项目初级人员完成审计程序并进行风险判断。
审计项目经理(西安)1.3-1.8万
1、带领/参与主持项目组提供企业审计、企业财务合并、企业内审业务,以及国内企业财务报告、财务顾问服务;
2、独立承担大/中型项目的审计现场负责人的工作;
3、负责审核下属的工作,确保其工作符合专业标准;
4、协助合伙人撰写业务服务建议书(投标书),配合服务报价;
5、执行项目管理、成本控制;
6、协助组织和执行对部门员工进行有效的指导和业务培训;
任职要求:
1、大学本科以上学历;
2、熟悉企业会计准则...
审计项目经理4-8千
1、参与项目调研,制定项目审计方案;
2、制定项目详细审计计划并组织实施,协调审计实施过程中各方面关系;
3、组织编制审计报告;
4、持续保持对审计计划执行情况的检查和反馈;
5、对项目组成员的工作分工、业务指导、奖惩考核。
6、能适应高强度、频繁出差
审计经理22-25万/年
一、根据指派,具体负责审计项目的综合管理
1.负责审计项目的审计计划编制、调整和执行
2.对项目成员进行调度和任务分派
3.对项目成员进行指导和监督,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题
4.对审计风险进行判断和控制
5.监督项目成员工作进展情况,控制项目进度
6.实施项目详细复核,负责项目的风险控制和质量控制
7.出具审计业务报告和其他法定业务报告,并在业务报告上签章
二、对项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核
三、协调维护客户关系
任职要求:
1.本科及本科以上学历,财务管理、会计及相关专业,注册会计师;
2.在其他事务所工作五年以上,并连续三年以上担任大型项目或上市公司项目负责人,并在其报告上签字;
3.了解国内、国际会计审计准则、熟悉企业购并及改组上市业务、熟练掌握企业集团的合并报表审计工作;
4.能全面负责中小型项目;工作积极主动并勇于承担责任;具备一定的领导能力。
特殊说明:此岗位需要入职北京总所,请考虑好再投递简历,谢谢!
审计项目经理1-2万
岗位内容:
1. 组织和计划日常和年度内部审计工作2. 审核过程中发现问题并提出解决方案3. 更新和完善内部控制手册和流程4. 提供数据和报告支持来解决审计问题任职要求:
1. 熟悉公司审计流程和方法2. 良好的沟通和解决问题的能力3. 能够快速适应环境的变化4. 乐于学习和实践新知识
内部审计主管8-10K
1、内控体系建设与优化;
2、风险识别与评估,并完成;
3、审计项目执行;
4、合规监督与整改跟进;
5、外部协同与监管对接任职要求:
1、本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理、风险管理等相关专业优先;持有CIA(国际注册内部审计师)、CPA、ACCA等证书者优先;
2、3年以上内控、审计或风险管理相关工作经验,熟悉金融业或互联网行业风险特点者优先,具有大型企业内审部门审计经验者优先;
3、精通内控框架及审计方法论,熟悉ERP系统(如SAP、Oracle)审计模块,熟练使用数据分析工具(如SQL、Power BI)及办公软件(Excel高阶函数、PPT),熟悉国家财税法规、上市公司合规要求及行业监管政策;
4、原则性强,具备高度职业敏感性和保密意识,逻辑清晰,沟通协调能力强,能推动跨部门整改落地。
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平均薪资 ¥11300 /月
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城市平均月薪排名第五十五
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