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温州瓯越专利代理有限公司招聘

20人以下

公司优势

温州瓯越专利代理有限公司是经国家知识产权局批准成立的机构,在温州地区拥有最大的专利服务团队,由资深专利代理人和律师组成。公司精通专利事务的各个环节,处于专利行业的前沿,深入了解本地区行业技术发展趋势及知识产权状况。该机构积极借鉴国外先进的知识产权管理经验,彻底摆脱“仅代理客户处理案件”的传统模式,以“整合内部专家的专业能力,发现并解决客户的实际问题”为指导原则,为客户提供持续稳定的团队服务,尤其擅长帮助客户制定针对竞争对手和市场的知识产权保护方案及国内外专利申请。

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热招职位

审计经理面议

杭州学历不限5-10年

执业注册会计师,7年相关工作经验以上,具有上市公司审计经验者优先

相关职位

审计经理/内控经理1万-1.5万

杭州本科及以上3-5年

1、按照公司内部控制建设的法律法规及公司规章制度,立健全内部控制体系

2、搭建、完善公司规章制度体系,实现流程化和信息化,并是整体规章制度体系符合公司战略目标和内控体系

3、各业务板块及下属项目经营考核管理、预警及重点问题推进,督促项目整改突击并顺利通过考核

4、组织实施流程诊断,推动流程再造, 建立健全公司分层权限体系及办法,在确保公司经营风险得到有效控制的前提下提高流程执行效率和效果...

审计经理(J10940)1.5-2.5万

杭州本科及以上经验不限

· 负责部门的管理工作,指导和激励部门员工卓有成效的完成相关工作;
· 能负责公司大型的具有挑战性的项目;
· 要具备钻研精神,在专业上有较高的造诣,是某领域的专家,指导和团队在专业上取得进步;
· 负责项目成员的指导、培训工作,使项目成员得到成长和提高,建立高效团队;
· 具有较强的业务开拓能力
任职资格:
· 持执业注册会计师资格,统招本科及以上学历;
· 具有至少6年以上大型企业的审计项目经理工作经历,有丰富的独立带队主导大型审计项目经验;
· 是行业内的某个领域的专家;
· 有较强的专业判断能力、问题解决能力;
· 具备独立、客观、公正、正直、胜任、敬业、热情、保密的品质;
· 有很强的领导能力,积极指导和带领团队取得卓越业绩;
· 能适应短期出差(25%左右),能承受高强度的工作压力;
· 有上市审计资格公司从业或曾主持或参与上市IPO或上市公司审计业务优先。

审计部经理-制造业1.5-2.5万

杭州本科及以上经验不限

1. 根据公司发展阶段,建立、完善,优化集团公司内部控制评价体系;

2. 拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划、方案;

3. 根据审计工作计划,组织实施针对集团内部审计工作,规范其业务流程,降低经营风险和管理风险;

4. 根据集团公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,支撑业务发展;

5. 起草审计报告和管理建议等,及时向董事长和总经理提交审计工作计划和审计报告;

6.负责集团及各分子公司工程类审计管理工作

7. 负责审计团队的人才培养,制定部门工作规划,管理下属工作;

8. 负责审计部对外关系的建立;

9. 完成领导交办的其他事务。
岗位要求:

1、本科及以上学历,5年以上大型制造业、建材业、工程行业内审、风控管理从业经验,能独立开展采购、销售、工程、生产等方面的审计工作,水泥行业从业优先考虑;

2、敏锐的职业判断能力和审计监察能力

3、具有良好的沟通与协调能力,逻辑判断能力与文字表达能力;

4、严谨负责 原则性强 客观公正 保守秘密 公司利益至上。

审计主管(A19843)1.5万-1.8万

杭州本科及以上5-10年

1、对公司(含子公司)内部控制体系、风险管理体系的健全性、合理性及有效性进行监督,对潜在的重大风险进行识别、评价、和监控工作

2、对公司(含子公司)的会计核算、财务管理等资料的真实性和准确性进行审计;对经济活动、经营成果的合法性、效益性进行审计;对资金筹措与运用的合理性、合法性、效益性进行审计对资产安全性、完整性及增值、保值情况进行审计

3、对公司(含子公司)的重大投资方案、重大经...

审计项目经理(注册会计师)1万-2万

杭州大专及以上3-5年

1、组织管理部门内部分或全部审计业务,做好审计项目的规划和控制工作

2、积极推动和鼓励团队进行卓有成效的工作,确保客户满意度

3、做好客户开发和维护工作

4、培训和指导项目经理做好项目管理工作及项目小组成员的培训成长工作

5、能负责公司大型的具有挑战性的项目

6、要具备钻研精神,在专业上有较高的造诣,是某领域的专家,指导和团队在专业上取得进步

7、负责项目成员的指导、培训工作,使项目成员得到成...

审计经理/主管6-8千·13薪

杭州本科及以上经验不限

- 负责制定和完善公司内部审计政策、程序和流程,并确保其与最新的法律法规保持一致。
- 领导团队进行定期或不定期的财务审计、运营审计及合规性审计,以识别潜在的风险点。
- 分析审计结果,撰写详细的审计报告,提出改进建议,并跟踪整改措施的实施情况。
- 与高级管理层紧密合作,提供专业意见,支持公司的战略决策。
- 对新业务模式、新产品或服务进行风险评估,并提供相应的审计策略。
- 指导和培训审计团队成员,提升团队整体的专业能力。
【任职要求】
- 拥有会计、金融或相关领域的本科及以上学历,具备注册会计师(CPA)资格者优先考虑。
- 至少3年以上审计相关工作经验,拥有四大会计师事务所背景者优先。
- 熟悉中国会计准则(CAS)、国际财务报告准则(IFRS)及相关法律法规。
- 具备优秀的分析能力、沟通协调能力和团队管理经验。
- 强烈的责任心和职业道德,能够独立完成复杂审计项目,同时具备良好的抗压能力。
- 良好的英语读写能力,能够处理英文审计文件和报告。
由于您要求不限工作经验,因此在实际发布时,您可以调整上述“任职要求”中的经验年限以适应不同的候选人背景。

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