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浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)招聘

100-499人

公司优势

浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"浙江中会")是由浙江新中天会计师事务所有限公司、浙江天恒会计师事务所有限公司、杭州联信会计师事务所有限公司以及浙江正信永浩联合会计师事务所(普通合伙)的核心团队整合重组而成的特殊普通合伙制会计事务所。其执业资格由浙江省财政厅核准(浙财会〔2022〕39号),注册资本为1000万元,由俞维力担任首席合伙人。该事务所以"扩大规模、提升质量、规范化发展"为核心策略,积极拓展市场业务,强化内部管理,吸纳优秀人才,力求各项业务实现快速发展,超预期增长。同时,浙江中会致力于优化组织结构、加强质量管理及品牌塑造,以助力浙江在建设共同富裕示范区的进程中实现高质量发展。

浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)正在热招,别因简历错过好机会

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立即诊断

热招职位

审计项目经理(注册会计师)1万-2万

杭州大专及以上3-5年

1、组织管理部门内部分或全部审计业务,做好审计项目的规划和控制工作

2、积极推动和鼓励团队进行卓有成效的工作,确保客户满意度

3、做好客户开发和维护工作

4、培训和指导项目经理做好项目管理工作及项目小组成员的培训成长工作

5、能负责公司大型的具有挑战性的项目

6、要具备钻研精神,在专业上有较高的造诣,是某领域的专家,指导和团队在专业上取得进步

7、负责项目成员的指导、培训工作,使项目成员得到成...

审计助理7000-8000元

杭州本科及以上1-3年

我们正在寻找一位专业审计员,负责审查和评估公司的财务状况和业务流程。工作内容:包括财务报表分析、内部控制评估、风险管理等。岗位要求:
1. 会计、财务或相关专业本科及以上学历;
2. 熟悉审计、会计、税务等法律法规;
3. 1-3年审计或相关领域工作经验;
4. 良好的数据分析能力,熟练使用Excel工具;
5. 责任心强,注重细节,有良好的沟通能力。

相关职位

审计经理/内控经理1万-1.5万

杭州本科及以上3-5年

1、按照公司内部控制建设的法律法规及公司规章制度,立健全内部控制体系

2、搭建、完善公司规章制度体系,实现流程化和信息化,并是整体规章制度体系符合公司战略目标和内控体系

3、各业务板块及下属项目经营考核管理、预警及重点问题推进,督促项目整改突击并顺利通过考核

4、组织实施流程诊断,推动流程再造, 建立健全公司分层权限体系及办法,在确保公司经营风险得到有效控制的前提下提高流程执行效率和效果...

审计经理(J10940)1.5-2.5万

杭州本科及以上经验不限

· 负责部门的管理工作,指导和激励部门员工卓有成效的完成相关工作;
· 能负责公司大型的具有挑战性的项目;
· 要具备钻研精神,在专业上有较高的造诣,是某领域的专家,指导和团队在专业上取得进步;
· 负责项目成员的指导、培训工作,使项目成员得到成长和提高,建立高效团队;
· 具有较强的业务开拓能力
任职资格:
· 持执业注册会计师资格,统招本科及以上学历;
· 具有至少6年以上大型企业的审计项目经理工作经历,有丰富的独立带队主导大型审计项目经验;
· 是行业内的某个领域的专家;
· 有较强的专业判断能力、问题解决能力;
· 具备独立、客观、公正、正直、胜任、敬业、热情、保密的品质;
· 有很强的领导能力,积极指导和带领团队取得卓越业绩;
· 能适应短期出差(25%左右),能承受高强度的工作压力;
· 有上市审计资格公司从业或曾主持或参与上市IPO或上市公司审计业务优先。

审计部经理-制造业1.5-2.5万

杭州本科及以上经验不限

1. 根据公司发展阶段,建立、完善,优化集团公司内部控制评价体系;

2. 拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划、方案;

3. 根据审计工作计划,组织实施针对集团内部审计工作,规范其业务流程,降低经营风险和管理风险;

4. 根据集团公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,支撑业务发展;

5. 起草审计报告和管理建议等,及时向董事长和总经理提交审计工作计划和审计报告;

6.负责集团及各分子公司工程类审计管理工作

7. 负责审计团队的人才培养,制定部门工作规划,管理下属工作;

8. 负责审计部对外关系的建立;

9. 完成领导交办的其他事务。
岗位要求:

1、本科及以上学历,5年以上大型制造业、建材业、工程行业内审、风控管理从业经验,能独立开展采购、销售、工程、生产等方面的审计工作,水泥行业从业优先考虑;

2、敏锐的职业判断能力和审计监察能力

3、具有良好的沟通与协调能力,逻辑判断能力与文字表达能力;

4、严谨负责 原则性强 客观公正 保守秘密 公司利益至上。

审计主管(A19843)1.5万-1.8万

杭州本科及以上5-10年

1、对公司(含子公司)内部控制体系、风险管理体系的健全性、合理性及有效性进行监督,对潜在的重大风险进行识别、评价、和监控工作

2、对公司(含子公司)的会计核算、财务管理等资料的真实性和准确性进行审计;对经济活动、经营成果的合法性、效益性进行审计;对资金筹措与运用的合理性、合法性、效益性进行审计对资产安全性、完整性及增值、保值情况进行审计

3、对公司(含子公司)的重大投资方案、重大经...

审计经理/主管6-8千·13薪

杭州本科及以上经验不限

- 负责制定和完善公司内部审计政策、程序和流程,并确保其与最新的法律法规保持一致。
- 领导团队进行定期或不定期的财务审计、运营审计及合规性审计,以识别潜在的风险点。
- 分析审计结果,撰写详细的审计报告,提出改进建议,并跟踪整改措施的实施情况。
- 与高级管理层紧密合作,提供专业意见,支持公司的战略决策。
- 对新业务模式、新产品或服务进行风险评估,并提供相应的审计策略。
- 指导和培训审计团队成员,提升团队整体的专业能力。
【任职要求】
- 拥有会计、金融或相关领域的本科及以上学历,具备注册会计师(CPA)资格者优先考虑。
- 至少3年以上审计相关工作经验,拥有四大会计师事务所背景者优先。
- 熟悉中国会计准则(CAS)、国际财务报告准则(IFRS)及相关法律法规。
- 具备优秀的分析能力、沟通协调能力和团队管理经验。
- 强烈的责任心和职业道德,能够独立完成复杂审计项目,同时具备良好的抗压能力。
- 良好的英语读写能力,能够处理英文审计文件和报告。
由于您要求不限工作经验,因此在实际发布时,您可以调整上述“任职要求”中的经验年限以适应不同的候选人背景。

审计主管15-25万/年

杭州本科及以上经验不限

1、根据公司年度审计计划及临时内审项目的要求,担任审计组长,主导审计过程及结果汇报,包括审计前准备工作、拟定审计方案及审计计划、实施审计并做好审计记录等;

2、按上市公司/拟上市公司审计工作要求,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价,审计项目类型包括但不限于IPO相关的专项审计、业务风控审计、经济责任审计、舞弊调查等等,并针对审计结果提出管理优化建议,有效控制经营风险;

3、负责追踪审计结果的改善情况,合理保证审计发现的问题以及控制风险点得到及时、有效改善;

4、归集和整理审计项目工作底稿、过程记录等档案资料,建立索引并装订成册,保证审计档案的清晰完整;

5、协助部门经理搭建企业内审制度和规范,完善审计项目质量控制,协助完善公司内部风险评估标准、内控管理制度;

6、完成领导分配的其他任务。

任职资格:

1、本科及以上学历,审计、财务、经济及相关专业;

2、全面理解内部审计实务,具有一定的项目管理能力,3年以上同类岗位工作经验,有CIA及IPO上市相关经验优先考虑;

3、具有良好的沟通协调、团队合作精神、分析判断能力及敏锐的洞察力,并有较强的数字分析能力,工作细致认真 ,抗压能力较好。

4、掌握审计及财务专业知识、会计准则、熟悉国家现行财税法规、政策等。

5、 具有较强的文字及语言表达能力、逻辑思维能力、沟通协调能力;

6、 具有较强的工作责任心和严谨的工作态度,为人正直。

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