审计主管
10-15K南宁市本科1-3年
职位描述
岗位职责:
开展对公司总部及子公司内部控制制度的有效性进行检查和评价
协助部门领导完善公司内部审计相关制度、年度工作计划并落实。
根据公司年度审计计划,定期开展公司内部审计工作,编写内部审计报告,提出处理意见和建议,并负责督促整改
对公司总部及子公司贯彻落实国家及本地区重大政策措施情况、发展规划、“三重一大”决策程序以及年度预算执行情况、财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及经济责任等审计工作
及时向部门领导或分管领导汇报和沟通潜在的或重大的管理风险,并根据领导指示开展深入的审计检查或调查。
开展合规管理监督评价工作及审计发现问题的整改落实
指导所属企业的内部审计工作
完成上级领导安排的其他工作任务
根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的配合工作
任职要求:
45岁以下
学历要求
大学本科及以上
审计、会计、法律等相关专业
会计或审计初级以上职称(中共党员优先)
3年以上会计或审计相关工作经验,有国有企业或行政机关单位相关审计工作经验者优先
熟练掌握会计和审计专业知识,了解国家法律法规和国企合规管理要求;具有企业管理风险识别能力;较好的文字和语言表达能力。
有较强的抗压能力、执行力,领悟能力好,有较强的服务意识和良好的沟通协调能力,具有很强的责任感和敬业精神。
身体健康,能承受各种工作压力,具有良好的心理素质。
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