内审-合规审计专家
面议北京市不限学历5-10年
岗位职责
1.作为合规审计团队成员,协助制定公司特定岗位的年度审计计划和工作计划
2.依据公司战略及管理层要求,开展合规审计(例如反洗钱专项等),针对特定岗位开展专项审计(例如离任审计、任中审计)及管理评价工作
3.针对高风险领域,开展各类合规专项审计及调查项目。深入挖掘风险事件,推动内外部相关资源,对是否存在舞弊等重大违规给予明确定性,实现证据的固定升级现有审计程序,承接内控内审各团队的风险线索跟进,重点建立数字化的风控策略,通过模型预警等方式进行风险识别和定性,提升各合作方的体验;
5、对审计发现进行分析、报告和整改跟进,强力推动风险治理,并对治理结果进行验收;
6、对团队、项目组遇到的问题进行协调和解决;
7、协助编制审计委员会汇报材料;
8、完成上级主管安排的其他临时协助事项。
任职要求
1、本科以上学历;
2、5年及以上内审及外审的工作经验;拥有系统审计背景及经验;熟悉COSO,SOX,熟悉财务、审计相关标准,熟悉IIA国际内部审计实务标准,熟悉中国企业内部控制基本规范及相关指引;并不断更新掌握前沿知识;
3、具有舞弊类风险事件调查的经验,曾参与舞弊、渎职等重大风险事件的调查闭环;
4、具有IT风险管理、信息安全等相关专业知识和操作能力;具有合规审计经验,具有数字化风控项目或风控策略的经验者优先;
5、良好的沟通协调和人际关系能力,良好的口头和书面表达能力;
6、良好的服务意识、学习能力和团队协作精神;
7、有CISA、CIA、CPA、ACCA等资质证书者优先。
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