审计经理 (MJ001377)
5千-1万南宁市本科不限经验
职位描述
岗位职责
1.建立健全内审工作制度、流程、体系,规范公司内审工作。
2.负责拟定集团公司年度审计计划,并组织实施。
3.负责对集团及下属公司开展项目后评估或各类专项审计工作,包括但不限于重大决策重大部署专项审计、经济责任审计、战略落地审计、采购/销售业务审计等。
4.负责跟踪审计成果落地整改情况。
任职资格
1.本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业,熟悉国家财经法规及审计、财务、税务等相关知识;
2.2年以上大中型企业内部审计或会计师事务所相关工作经验;
3.具备中级职称,具有CPA和ACCA资格者优先考虑;
4.符合公司价值观,品德端正,积极进取,勇于担当,善于学习,追求卓越,理解他人,心理韧性强;
5.为人正直、责任心强,具备严谨细致的处事能力,具备良好的评估和分析问题力、团队合作与业务支持能力。
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