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内审主管

1-1.2万
上海市本科不限经验

职位描述

工作内容
1、审计规划与制度建设:根据公司战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定年度审计工作计划,协助内审主管编写内部审计计划。
2、审计项目执行:按照年度审计计划,组织或参与公司各项审计工作,包括财务审计、管理审计、专项审计等;负责月度例行审计,分析运营环节财务数据,跟进异常事项处理结果;独立或协助完成各类审计项目,撰写审计报告并提出改进建议。
3、风险识别与管理:及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;识别公司业务流程中的风险点,提出风险防控措施。
4、审计监督与整改:检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况,跟踪审计发现问题的整改落实;负责下达审计整改通知,组织回访或后续审计,确保问题得到解决。
5、协调沟通与支持:负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,确保审计工作顺利进行;协助外部审计机构开展工作,提供必要资料和信息,配合完成外部审计任务;完成上级领导交办的其他任务。
任职资格
1、教育背景:本科及以上学历,财务、会计、审计、法律等相关专业。
2、工作经验:3年以上相关工作经验,熟悉内部审计、财务分析、风险管理等工作流程;具有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等资格证书者优先。
3、专业技能:精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务流程;熟练使用办公软件和财务软件。
4、个人素质:具有较强的责任心和职业操守,诚实守信、坚持原则、公正客观;具备较强的分析、判断、沟通能力及良好的语言文字表达能力;良好的团队合作精神和抗压能力,能够独立完成项目工作。
5、其他要求:能够适应快节奏的工作环境,具备良好的时间管理和组织协调能力。

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