内审高级专员/主管
1-2万无锡市本科不限经验
职位描述
岗位职责:
一、审计工作
1.拟定公司内部审计制度和审计档案管理制度并在审批通过后负责组织实施。
2.审查公司及成员公司内部控制管理体系(包括各类制度、标准、流程)的设计与执行情况,发表审计评价,提出改进意见,监督整改闭环。
3.对公司年度财务预算、财务决算执行情况进行审计监督。
4.向审计委员会提交审计计划和审计报告,按时完成交办的审计任务。
二、内控工作
1. 评估公司内部控制环境,识别业务流程中的风险点;主导或参与设计并优化内控流程。
2. 制定并根据实际情况修订公司内部控制管理办法;组织公司各部门进行流程梳理,明确关键控制节点和控制标准,完善流程和制度管理体系。
3.对公司内部控制体系的建设和完善进行规划,并组织各部门配合实施。
岗位要求:
1.本科及以上学历,财务、审计等相关专业;
2. 3年以上相关工作经验,持CPA、CIA等证书优先;
3. 熟悉内审流程和标准,具有国企或上市公司内审相关经验者优先;
4. 具有良好的沟通能力和跨部门协作能力,诚信的职业素养。
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