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内审经理

2-2.5万·13薪
宁波市本科不限经验

职位描述

岗位职责:
1、负责公司内部控制体系的建立与优化,确保公司各项业务符合相关法律法规及公司政策;
2、制定并实施内部审计计划,定期对公司的财务报表、业务流程等进行审计,确保数据的真实性和准确性;
3、对各部门内部控制制度执行情况进行检查,提出改进建议,促进公司内部控制管理水平的提升;
4、定期向管理层汇报内控内审工作的进展情况及风险点,提供专业意见和建议;
5、负责与外部监管机构沟通协调,处理相关事宜。
岗位要求:
1、本科及以上学历,会计学、审计学等相关专业;
2、5年以上审计工作经验,其中在八大所项目经理工作经历不少于5年,能够独立开展审计;
4、熟悉上市公司内部控制体系及相关法律法规;
5、持有CPA或CIA资格证书,具备较强的审计专业能力;
6、具备良好的组织协调能力和团队管理能力,能适应经常性出差的工作安排。
注:工作地点包括但不限于:浙江宁波、江苏昆山、安徽巢湖、江西鹰潭、福建福州等

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