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财务审计

面议
深圳市本科3-5年

岗位职责

1、内部控制评价:编制《内部控制评价工作方案》,定期组织对集团总部、所属各公司内部控制的建立健全和有效实施情况进行检查评价,并形成评价工作底稿,对检查发现的问题、缺陷和风险提出整改意见,同时督促整改意见的落实工作;配合外部审计机构的内控审计工作,年度终了撰写《内部控制自我评价报告》
2、内控建设:结合集团实际,按照《企业内部控制基本规范》及其配套应用指引要求,研究制订集团《内部控制体系建设方案或指导意见》,并持续推动集团内控体系的完善和优化;指导、动态跟踪、督促集团各部门、所属各公司建立健全和有效实施内控体系,达到内控有效和合规
3、绩效审计:根据绩效管理办法的要求,定期会同集团相关部门对所属公司财务绩效目标计划、任务实施情况,包括收入、成本、费用、支出、利润、资产的真实性和准确性以及存在的风险进行审计和评价
4、离任审计:对所属公司离任负责人任职期间的经济责任履行情况进行审计。

任职要求

1、会计、财务管理、注册会计师专门化、工商管理等相关专业本科及以上学历
2、三年及以上大中型企业(制造业)内部审计经验或会计师事务所(制造业企业)审计经验
3、文字功底扎实
4、熟悉会计、财务管理、金融、审计、内部控制、风险管理、民商与经济法、税法、经济、统计、信息技术、企业管理、战略管理等知识。

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