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审计专员

7千-1.2万·13薪
苏州市本科不限经验

职位描述

一、岗位职责
1.审计项目实施
o负责财务审计、运营审计、合规审计等专项审计,评估业务流程的合法性和效率性,识别潜在风险并提出改进建议。
o参与离任审计、经济责任审计及重大工程项目合规性审计。
o制定各类审计计划及年度审计计划。
2.内部控制与风险管理
o制定和完善公司内控制度及流程,评估其设计与执行的有效性,推动内控体系优化。
o跟踪审计建议的整改落实情况,验证纠正措施的有效性。
o协助配合内外部审计机构对内部控制体系评价工作。
o实施风险评估和风险控制。
3.报告与沟通
o编写审计报告,向管理层汇报审计发现及建议,协调跨部门沟通以推动问题解决。
o对接外部审计机构,协助完成年度审计或专项审计工作。
o至少每季度向董事会或者审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
4.合规监督与反舞弊
o监督公司经营活动合规性,调查重大违规违纪事件,执行反舞弊监察及培训。
o参与投融资项目的监督与审计。
5.数据管理与档案维护
o整理审计资料、工作底稿及档案,确保记录的完整性和保密性。
二、任职资格
1.教育背景
o全日制本科及以上学历,审计、会计、财务、法律等相关专业优先。
2.专业资质
o持有内审员资格证书、CPA(注册会计师)等证书者优先。
3.工作经验
o需有制造业3年以上内审或事务所经验,熟悉上市公司法人治理、规范运作及内控要求。
4.技能要求
o精通财务软件(如Excel)及审计工具,具备数据分析能力。
o较强的逻辑思维、沟通协调能力,能独立撰写报告并推动整改。
o熟悉国家财经法规、合规方面法律法规、行业标准及质量管理体系。
o具有英文书写及交流能力。
5.职业素养
o原则性强,具备保密意识和高职业道德,能适应高强度工作。

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