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内审经理

25-35万/年
深圳市本科不限经验

职位描述

工作内容与职责:
1.制定并完善公司内部审计制度、流程及标准,确保符合国家法规及行业要求;
2.建立风险导向的审计体系,识别关键业务风险点(如采购、生产、库存、销售等环节);
3.编制年度审计计划,统筹财务审计、运营审计、合规审计及专项审计(如成本管控、供应链舞弊调查等);
4.监督原材料采购价格合理性、BOM(物料清单)成本核算准确性、生产损耗控制等;
5.核查存货账实一致性、呆滞料管理、仓储物流合规性;
6.审核设备采购、处置流程,防止资产流失或低效使用;
7.监督企业合规经营(如反商业贿赂、出口管制、环保法规等),防范舞弊风险;
8.跟踪审计整改落实情况,协同业务部门优化内控缺陷;
9.对接财务、生产、供应链等部门,推动业审融合;
10.定期向高级管理层汇报财务状况,参与重要财务决策过程。
岗位要求:
1.本科及以上学历,财务、审计、工程管理等相关专业,英语听说读写应用能力强,持有CIA(国际注册内部审计师)、CPA、ACCA等证书优先;
2.5年以上内部审计或外部审计经验,其中至少3年聚焦制造业/生产型企业;
3.熟悉生产全流程(计划、采购、生产、仓储、销售)的审计要点;
4.精通财务审计、流程审计、合规审计,熟练使用审计工具(如数据分析软件、ERP审计模块);
5.了解制造业成本核算(如作业成本法)、供应链管理、ISO质量管理体系等;
6.能识别生产环节中的舞弊风险点(如虚假采购、库存盘亏、产能虚报等);
7.具备较强的跨部门沟通能力,能推动审计整改落地;
8.逻辑清晰,具备独立撰写审计报告及汇报能力;
9.适应短期出差(如工厂、子公司现场审计)。

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