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内审员

8千-1.5万
深圳市本科不限经验

职位描述

岗位职责:
1、内部控制审计:定期对公司内部控制制度进行审查和评估,检查制度的健全性、合理性和执行有效性,识别内部控制缺陷,提出改进建议,跟踪整改情况,确保内部控制体系不断完善,降低经营风险。
2、财务审计:对公司财务报表、财务收支活动进行审计,审查财务数据的真实性、准确性、完整性,验证财务报表是否符合企业会计准则和相关法规要求。
3、专项审计:根据公司需求开展专项审计工作,如针对重大投资项目、资产重组、研发费用等进行审计,评估项目的经济效益、合规性和风险。
4、合规审计:关注公司经营活动的合规性,审查公司是否遵守国家法律法规、行业规范和公司内部规章制度,对发现的违规行为进行调查和处理,提出整改意见,避免公司面临法律风险和声誉损失。
5、审计报告编制与沟通:收集、整理审计证据,编制审计报告,并根据风险点提出切实可行的审计建议;与被审计部门沟通审计结果,促进双方达成共识。
6、审计档案管理:负责审计资料的整理、归档和保管工作,建立完善的审计档案管理制度,确保审计档案的完整性和安全性,便于后续查阅和审计工作的追溯。
岗位要求:
1、本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理、法学等相关专业优先。持有注册会计师、国际注册内部审计师、注册税务师等专业资格证书者优先。
2、3 年以上内部审计、财务审计或相关领域工作经验,拥有新能源、制造业或高新技术企业工作经历者优先考虑。
3、熟练掌握审计流程和方法,精通财务报表分析、内部控制评估;
4、具备敏锐的风险识别和分析能力,拥有良好的沟通协调能力。

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