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内部审计与内控

面议
北京市硕士5-10年

岗位职责

1、参与编制内部审计计划及审计实施方案;
2、根据年度审计计划和专项检查计划,开展所属企业内部审计并编制工作底稿、审计报告、披露发现问题,提出改进建议和决策依据;
3、对审计发现需整改的问题进行反馈和跟踪,督促整改措施的落实;
4、监督、检查、评价公司及所属企业内控制度的健全性和有效性;
5、对接上级单位相关部门对本公司内控评价、审计相关事项的处理;完成领导交代的其他内审内控事务。

任职要求

1.审计、财务、会计相关专业硕士,有注册会计师证书优先考虑;
2.5年以上审计或财务经验,具备中国中化、四大会计师事务所或装备制造行业相关从业经验者优先;
3.诚信正直、自我驱动,具备优秀的洞察能力和执行力,能够有效应对压力;优秀的沟通能力和团队合作精神,能够持续保持积极开放,持续学习的心态;
4.具备商务英语沟通、书写能力,能与海外企业顺畅交流,执行境外审计任务。
5.接受境内外出差要求。

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