审计经理
1-2万孝感市本科不限经验
职位描述
工作职责:
1.协助公司制定经营计划,制定审计部门年度工作计划并组织实施,审计应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节,包括不限于资金管理、采购及付款、销货与收款、工程建设、资产管理、人力资源等;
2.负责内部控制体系制度建设与完善,对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性进行检查和评估;
3.负责对财务进行审计,参与定期报告的编制、审计、审核等工作;
4.对公司资金的管理与收支、采购、工程建设、担保、关联交易、资产管理、对外投资等重大事件,以及日常发生消耗量较大的采购支出事项或者董事会指定的其他重点工作实施情况出具专项审查报告并提交董事会;
5.负责对各部门根据审计发现的问题,定期对公司制度、流程进行优化,持续提升经营效率、降低成本,防范风险发生;
6.全程参与公司招标工作,确保招标工作流程规范,结果公平、公正;
7.负责建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为;
8.负责公司法务工作,包括各项管理制度合法性审核修订、日常经营合同审核、应收账款清收、法律纠纷处理等工作;
9.培训工作:开展审计培训,科普审计概念,提升全员合规意识和风险防控能力;
10.其他政府部门、证券监管机构、交易所及公司章程要求审计部门需要履行的职责。
任职要求:
1.本科以上文化程度;
2.10年以上公司审计岗位工作经验;
3.有本行业类似职位的工作经历3年以上;
4.具有较强的沟通、计划、组织、协调能力,身体健康,有高度敬业精神、保密意识。
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