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审计专员

5-7千·13薪
常州市本科不限经验

职位描述

1、根据公司内部审计计划组织和开展财务、业务流程及内部控制等方面的内部审计工作;根据公司内部审计政策和程序,制定审计计划,完成审计工作,编制审计报告,定期向上级汇报审计结果及存在的风险点;
2、对审计发现问题提出整改建议,跟踪整改进度,确保整改措施得到有效落实;根据公司业务和风险情况,开展流程优化、内控设计和制度完善等工作;
3、根据国内外最新的相关法律法规,及时更新公司内部审计标准和流程,完善内控体系,确保内部控制系统合规、有效,符合上市公司监管要求;
4、其他内部审计和调查工作:依据公司制度,针对特定风险时间开展专项审计和专项调查等工作;
5、完成上级交办的其他任务和工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计学、财务管理或会计学等相关专业;
2、1-2年以上制造业企业内部审计相关工作经验,有上市公司内审经验者优先;
3、熟悉上市公司审计、内部审计、内部控制、风险管理、流程管理等相关知识,具有较强的风险合规意识;
4、具备良好的学习能力、逻辑分析能力及总结归纳能力;
5、具备良好的沟通协调能力和团队协作精神。

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