内审专员
7千-1万常州市本科不限经验
职位描述
岗位职责:
1.负责制定和执行内部审计计划,包括调查和评估内部控制和流程,识别并纠正可能存在的风险和问题。
2.根据公司年度审计计划,独立执行审计项目,并监督审计结果的落实。
3.深入了解业务流程风险及控制,辅助业务部门梳理流程,并与各部门沟通优化流程,并对执行情况进行监督检查;对发现的问题提出整改措施并进行后续审计工作。
4.针对具体审计项目组织开展调查、编制审计工作底稿。
5.内控手册维护,根据各部门的制度更新情况定期刷新内控手册。
6.其他各专项审计项目。
7.撰写内控审计报告,包括发现的问题、建议的改进措施和未来的审计计划。
8.风险管理:参与评估和管理组织的风险,制定并实施相应的内部控制流程。
9.完成领导临时交办的工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,2年以上内审工作经验,有内控、审计、风险管理相关工作经验者优先。
2、善于交流、处事灵活得体,有极强的执行力。
3、能独立执行任务,时间观念强。
4、有反舞弊工作经验者优先。
5、具有相关职业资格证书。
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