审计高级经理
1.8-2.5万·14薪杭州市本科不限经验
职位描述
岗位职责:
1、对集团下属各单位/职能部门内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
2、对集团下属各单位/职能部门财务收支、经营成果等经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计;
3、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中关注和查处可能存在的舞弊行为;
4、根据部门审计计划,主导公司内部审计检查工作,并组织落实包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计等,保证审计工作进度和质量;
5、可独立编制审计工作底稿及审计报告,对被审单位提出审计建议及整改方案,并跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;
6、对集团重要项目及业务操作执行的各环节建立审计监测模型,及时预警运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议。
任职要求
1、大学本科及以上,财务管理、审计等相关专业;
2、至少3年以上内部审计工作经验,且有舞弊审计查处经验;
3、CIA等审计相关证书,有CPA的尤佳;
4、英语四级及以上,普通话标准,熟练操作OFFICE办公软件,懂得SQL数据库、可建立数据监测模型,有审计信息化、数字化经验的尤佳;
5、能根据SOX、COSO等相关管控要求开展审计工作,具备财务、审计相关知识,熟悉企业的运作流程。
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