高级审计师
20-30万/年绍兴市本科不限经验
职位描述
岗位职责:
1、根据集团发展战略,组织建立健全集团内控体系建设(包括财务审计、内部运营管理等),并对其建立及运行状况进行审计和督促整改;
2、拟定内部审计管理办法和实施细则,完善审计各项SOP,并编制年度审计计划组织实施;
3、组织开展公司各类审计和评估、调研工作:包括内控合规审计、财务管理审计、子公司经营绩效考核审计、重要岗位任期/离任经济责任审计、舞弊调查、各类投资(技改)项目的评估、经营管理调研、重大项目建设的事前监督等,揭示公司经营管理活动中的风险和管控漏洞,提出合理化建议并监督整改;
4、负责重大问题的请示、汇报、审计意见书、审计报告等材料的撰写,在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为,为公司提供决策建议;
5、负责团队建设,含人才梯队建设及赋能培训等管理工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务,审计相关专业,拥有制造业背景,大型企业10年以上内部审计经验,3年以上部门管理经历;
2、熟悉国家有关财经、审计、税务方面的法律法规,具备审计相关的专业知识,熟悉审计的全流程和相关工具方法论,能够通过内控评价与审计工作,识别高风险问题与流程控制缺陷,并结合业务发展与管控需求,升级完善内控审计管理体系和制度;
3、具备较好的组织与沟通协调能力,问题分析与解决能力以及团队管理能力;
4、自驱自律,结果导向,逻辑性强,拥有敏锐的洞察力、高度责任心。
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