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审计高级经理

2-3.5万·14薪
杭州市本科不限经验

职位描述

主要工作职责
1.内审体系搭建:依据公司《内部审计制度》,牵头设立内审部,明确部门组织架构、岗位职责及工作流程,建立健全内部审计相关规章制度和操作规范,确保内审工作有序开展。
2.审计计划制定:全面分析公司经营管理现状及风险点,制定切实可行的内部审计计划,包括年度审计计划、专项审计计划等,并根据公司发展动态及时调整优化。
3.审计工作实施:组织开展各类审计工作,涵盖财务审计(检查财务信息的真实性和完整性)、内部控制审计(评估内部控制制度的建立、实施情况以及完整性、合理性、有效性)等;负责专项审计工作的策划与执行,如针对特定业务、项目或风险领域的审计。
4.审计报告撰写与跟进:根据审计结果,撰写详细、准确的审计报告,提出合理的改进建议和处理意见;跟踪审计发现问题的整改情况,督促相关部门落实整改措施,确保审计效果。
5.沟通协调:与公司各部门保持良好沟通,了解业务开展情况,获取审计所需信息;向首席财务官汇报审计工作进展、发现的问题及整改情况。
任职要求
1.教育背景:
本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业,具备注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等资格证书者优先。
2.工作经验:
具有8年以上内部审计相关工作经验,其中至少3年以上医药研发和制造行业内审管理经验;熟悉医药行业法律法规、财务管理制度及内部控制流程。
3.专业能力:
精通内部审计理论、方法和流程,具备较强的审计分析、风险评估和问题解决能力;能够独立组织开展各类审计项目,撰写高质量的审计报告。
4.综合素质:
具备良好的沟通协调能力、团队管理能力和执行力;具有较强的责任心、原则性和保密意识;能够承受一定的工作压力,适应公司发展需求。

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