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审计合规管理

8千-1.6万
镇江市本科不限经验

职位描述

职责:
按集团要求组织开展公司的内部审计工作。
制定公司内部审计监督与评价、风险管理与内部控制等规章制度,并贯彻实施。
开展公司年度风险评估和内控评价工作,编制重大风险和重大缺陷应对及监控预警方案,并对管控措施实施情况监督检查。
编制公司全面风险管理报告和内部控制评价报告。
负责公司的重要规章制度、重大业务流程的风控评审。
对接集团相关部门,按要求完成审计、风险管理、内部控制等相关工作。
要求:
本科及以上学历,管理学、经济学、法学、财务、审计等专业;三年以上相关工作经历;40岁以内。

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