集团审计经理
8千-1.6万茂名市本科不限经验
职位描述
岗位职责:
1、根据集团发展战略拟定内部审计管理办法和实施细则,确保所有业务操作符合相关法律法规和行业标准;
2、组织开展内控合规审计、经济责任审查、离任审计、舞弊调查、采购审计等各类专项审查,揭示公司经营管理活动中的风险和管控漏洞;
3、对公司风险进行了解和评估,维护有效的风险管理机制,对高风险的管控措施进行有效的监督和评估;
4、定期向董事会、高级管理层提交报告,总结审计活动结果,提出改进建议,为公司运营提供增值服务;
5、与公司内部其他部门进行有效沟通、协调内部审计工作,确保审计工作的顺利进行;
6、 对审计过程中发现的问题提出有效的解决建议,审计结论和处理意见执行情况的跟进,在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为,为公司提供决策建议。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务,审计相关专业;
2、熟悉饲料/养殖业的模式,企业生产成本核算等,从事内部控制、饲料/养殖业审计相关工作3年以上;
3、熟悉国家有关财经、审计、税务方面的法律法规,具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法,能够通过内控评价与审计工作,识别高风险问题与流程控制缺陷,并结合业务发展与管控需求,升级完善内控审计管理体系和制度;
4、具备较好的沟通协调能力,问题分析与解决能力以及团队管理能力;
5、过往履职经历中,没有因违法违规受到过法律制裁、治安处罚或职业资格吊销限制等处分。
6、具有会计审计事务所工作经验、注册税务师、CPA证书优先;
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