审计经理
2-3万惠州市本科不限经验
职位描述
一.工作内容
1.配合集团总部进行公司审计工作的标准化,建立和完善审计管理制度及流程体系,编制及修订审计手册,控制经营及管理风险。
2.推动审计体系在公司的运行和落地,评估匹配性并予以适时优化;
3.负责公司审计项目策划、实施、报告和措施落实,控制项目的进度和质量等工作,并通过审计项目推动公司经营管理的优化;
4.协助开展公司规章制度的审计工作,提出规章制度完善及修改建议,审核及指导公司内控工作开展;
5.对公司业务的重大风险进行识别评估,监督评价风控措施的落地情况及风险提示;
6.协助推动集团建立常态化内部稽核机制,并组织、落地内部管理稽核工作,发现问题持续改进;
7.跟踪公司年度内控工作进度、重大风险措施执行情况及异常事项信息;
8.梳理评估内控环境并推动优化,负责组织内控相关的交流培训。
二.专业知识和技能要求
1.本科及以上学历,审计、会计、财务管理、审计学等相关专业。
2. 具有注册会计师CPA、注册审计师CIA资格证书者优先,3 年以上制造业公司内审工作经验,1年以上内部审计管理经验。
3.熟悉财务管理、会计、内部审计专业知识,精通审计、熟悉国家财务政策、会计准则。
4. 独立编写内部审计报告,能运用工具对审计数据进行分析并完善内控。
5.具备良好的沟通表达、分析、压力承受、风险评估分析能力,较强的执行力和团队合作精神。
6.30 - 45 岁以内
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