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内控经理/审计经理/高级审计师

1-1.8万
惠州市本科不限经验

职位描述

【岗位职责】
1、协助编制集团内部审计计划,包括中期审计规划和年度审计计划。
2、完善内控体系:设计风险控制矩阵,定期评估执行有效性、定期更新风险控制矩阵;优化公司及各全资子公司内部控制制度及流程,确保符合企业内部控制基本规范及证监会要求;
3、风险管理与合规:识别公司运营中的财务、合规及业务风险,协助重大风险应对方案的制定与落实;
4、内控审计与整改:开展年度内部控制自评,拟定审计项目方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书,推动缺陷整改;
5、审计项目执行:识别舞弊风险,协助违法违纪案件的调查、并针对敏感领域设计审计程序。
【任职要求】
1、统招本科以上学历,财务/审计/会计/经济学相关专业,年龄35-42岁;
2、8年以上内控、内审、风险管理经验,熟悉上市公司合规要求,有上市企业制造业从业背景;
3、5年以上审计管理经验,熟悉生产流程、供应链管理及行业监管政策,可独立撰写审计报告及管理建议书;
4、熟悉国家法律法规、会计准则、审计准则、反舞弊审计法、企业内部审计制度,精通COSO框架、中国内控规范及上市公司合规要求;
5、资格证书要求:中级会计、中/高级审计、CIA/CPA/CICS/ACCA/CMA,具有高级审计师资质优先;
6、加分项:5年以上经营管理、或成本管理经验。

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