内控内审员

6千-1万
常州市本科不限经验

职位描述

从事制造业内控、内审、监察、合规、风险、财务、BP等相关工作3年以上,有上市企业任职经验者优先考虑;
具有中级审计师/会计师及以上职称、CPA/CIA/CISA/PMP等证书、IRIS等管理体系内审员资格者优先考虑;
1、上市公司规定的各项检查和审计;经济责任审计、财务收支审计、管理审计等;重大合同、工程结算的审核;
2、检查并考核公司各部门的内控制度、流程、程序的完善及履行情况;
3、检查各类体系建设及执行(如质量体系/知识产权合规管理体系/安全健康环境体系等);
5、管理专项稽核、监察;
7、负责做好原始调查、审计资料的收集、整理、建档、归档工作,编写内部审计报告;
8、协助部长开展上市公司合规管理规范;经营业务风险关键点管控;干部廉洁自律教育与培训;合同规范管理等;
9、董事会交办的其他专项检查、审计;领导交办的其他事项。

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