合规管理
8-15k十堰市本科5-10年
职位描述
一、主要职责
1.建立公司合规管理体系,检查、监控合规管理的实施及执行情况
2.识别和评估与公司经营活动相关的合规风险,持续跟踪公司合规风险的变化情况
3.督导公司对合规风险采取必要的控制措施
4.建立公司风险管控体系,检查、监控风险管理的实施及执行情况
5.辨识、描述公司活动中可能发生的风险,确定风险评价方法,开展风险评估
6.制定风险管理方案,提出各风险可能采取的管理、应对措施及实施的成本与收益,选择实施的管理举措
7.从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系
8.组织对公司各部门开展内部控制的审计和评估工作,审核、监督检查公司的内部审计制度及其实施
9.完成公司领导交办的其他工作
二、任职资格
1.执行力强、工作责任心强、团队合作意识强、正直诚信
2.具有较强的组织、协调、沟通及语言表达能力
3.具备较强的文字组织能力和逻辑分析能力,对数据敏感,善于思考和总结提炼
4.熟悉内部控制、风险管理和合规管理相关知识,掌握审计、财务和经济管理相关知识
5.能运用英语进行日常工作交流(CET-4相应水平)
6.能熟练运用Office等办公软件
三、工作经历:工作满8年且拥有内部控制、风险管理、内部审计等相关领域5年以上工作经历
四、职业资格:具有中级会计师、中级审计师、内控风险管理相关资格证书三者之一;拥有CIA(国际注册内审师)、CPA(注册会计师)、FRM(金融风险管理师)证书者优先考虑
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