审计员
6-9K中山市本科3-5年
岗位职责
1、拟定部门年度、月度审计、监察计划,并安排内审团队成员的工作计划,按照计划内容开展工作;
2、协助管理职能部门完善公司财务、经营、管理、信息系统等各方面的内控流程及管理体系;
3、汇总及评估发现的内控缺陷并汇报给上级,给出整改建议并带领团队召开管理层整改沟通会,组织和监督各部门整改;
4、负责对公司的各项内控项目进行日常稽核并审计,出具内部审计报告,提出处理意见和建议;
5、负责做好有关原始调查审计资料的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人的合法权益;
任职要求
1、全日制本科以上学历,财务审计相关专业,3年以上的内审工作经验,具有上市公司审计工作经验者优先;
2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA(注册内审)、CPA(注册会计师)、CICS/CICP(注册内控师)等相关资格;
3、较强的逻辑思维和分析能力,良好的沟通协调能力;
4、熟悉制造业内控循环及关键控制点5、熟练操作财务ERP系统、审计软件系统等管理软件;
6、熟悉国家法律法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;
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