内部审计主管
1.3-1.8万深圳市本科不限经验
职位描述
岗位职责:
1、定期对集团及各子公司进行审计,出具审计报告,预测并明示集团各部存在的问题,提出预防建议和整改方向;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订公司年度内部审计计划,并组织实施;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、组织实施财务审计、重大项目专项审计、经济合同审计、高管离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并提交具体内部审计报告;
5、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
6、组织企业内控体系的搭建,及时发现公司经营活动中存在的潜在的问题和风险,提出改进意见;
7、组织对下属公司开展经营审计工作;
8、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;
9、组织内控培训,提升全员合规意识;
10、完成上级领导交办的其他工作。
任职资格:
1.岗位专业要求:审计学、会计学、财务管理等相关专业,拥有会计师或审计师中级及以上职称,或持有CPA、CIA等专业资格证书等优先;
2.学历水平:本科及以上学历
3.工作经验要求:
1)五年以上审计/内控相关经验,具有大型上市公司审计工作经验优先;
2)熟悉制造业内控循环及关键控制点,独立完成各业务线(如投资、采购、销售、工程、存货等)审计并出具审计报告;
3)熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;
4)工作细致、严谨,具备较强的逻辑思维和分析能力,具有良好的沟通协调能力。
5)其他要求:适应央企文化、港资企业文化具备较强的抗压能力。
政治立场坚定,具有较高的政治素养;
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