内审主管
6-8K萍乡市本科5-10年
职位描述
岗位职责:
1、负责公司业务稽查,识别高风险业务,发现业务运作异常及漏洞,推动内控建设完善和管理改进;
2、根据集团发展战略要求,落实和执行集团内部审计工作规划,开展常规和专项审计工作;
3、根据审计项目计划开展审计工作,能识别企业内控管理问题或违规问题,提出可落地的改进/优化意见和建议;
4、对审计中发现的问题,积极配合相关责任人落实整改措施,并持续跟踪和反馈整改进度和质量,督促审计问题的有效整改;
5、对审计过程中获取的资料进行归集整理、编制审计底稿、撰写审计报告、做好审计资料的整理归档工作;
6、协助优化内部审计工作流程,提高工作效率,保证工作质量;
任职要求:
1、年龄22-40岁,本科以上学历,审计、会计、财经或管理专业优先;
2、3年以上审计、内控、稽查、项目管理或企业内控相关工作经验,熟悉制造型企业内部流程者优先;
3、具备独立从事某项专项审计的能力,有较强的沟通能力、事中稽查能力、风险识别能力、发现问题能力,公平公正、无畏无惧、真实地反映情况,较强的原则性和责任心。
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