内部审计员
4.5-7千南平市本科不限经验
职位描述
一、工作内容:
负责公司内部审计工作,包括对公司财务报表、合规性、风险等方面进行审计,并向公司 提供独立的审计意见。
二、主要职责:
1、负责审计公司的财务报表,包括银行对账、应收应付账款、存货、固定资产等。
2、审计公司的合规性,包括政策遵守情况、合同协议、公司内部规定等。
3、 审计公司的风险,包括政策风险、操作风险、信息风险等。
4、撰写审计报告,向管理层提供独立的意见,并建议相应的控制措施。
5、 协助管理层的其他审计工作,例如对内部控制制度的审计。
6、负责公司审计信息保密,确保审计信息不会被不当处理或公开。
三、职位要求:
1、 大学本科或以上学历,审计、财务或相关专业。
2、具备至少 1 年以上的内部审计工作经验,有能力胜任审计项目。
3、 熟练掌握审计准则及法规,具备良好的风险意识。
4、具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与不同部门保持良好的沟通。
5、 具备基本的财务分析能力,能够对财务报表进行分析和审计。
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