内审员
12-12万/年江门市本科不限经验
职位描述
岗位职责:
1、负责公司内部制度流程审计、各类专项审计(包括但不限于运营、合规性、采购等)以及财务审计,确保公司经营符合政策和法律法规要求。
2、编写审计报告,包括识别的风险点、建议改进措施及复审报告等。
3、协助部门经理制定年度审计工作计划,优化审计流程,建立审计工作标准和操作规范,提高审计效率
4、通过审计识别潜在风险点,提出预防和控制措施,促进公司内审体系的不断完善。
5、与各部门紧密合作,确保审计工作的顺利开展,同时提供必要的审计咨询和培训。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务或相关专业毕业。
2、拥有5年以上企业工作经验,其中至少3年是在制造业领域从事内部审计或内部控制相关工作,熟悉制造业生产流程、风险管理。
3、能够独立完成从审计计划制定、现场审计到报告编写的全过程。
4、性格开朗,责任心强,公正严谨,能够保持客观判断,有较好的沟通协调能力,逻辑思维能力强,能够系统地分析问题,提出切实可行的解决方案。
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