内控审计岗
1.5-2.5万昆明市本科不限经验
职位描述
岗位职责
1.制度体系建设与维护
起草、修订公司内控管理制度、流程及标准,更新风险地图与内部控制规范。
组织内控自查与检查工作,监督制度落地执行情况。
2.审计计划与执行
制定年度内审计划,开展财务、业务流程、采购、销售等专项审计,编制审计工作底稿与报告。
识别业务风险点,执行内控测试,提出整改建议并跟踪闭环管理。
3.风险识别与评估
针对重点领域(如财务、采购、工程项目)开展风险评估,制定风险应对方案。
监控经营数据与财务指标异常,分析潜在风险并预警。
4.内外部协调与沟通
对接集团内控部门、外部审计机构及监管部门,配合审计检查工作。
组织内控培训与宣导,提升业务部门风控意识。
5.整改跟踪与优化建议
督促审计发现问题的整改落实,推动流程优化与管理提升。
针对舞弊、渎职等行为开展专项调查。
任职要求
学历与专业
本科及以上学历,会计、审计、财务管理、经济类相关专业优先。
经验要求
5年以上内控审计、风险管理或会计师事务所工作经验。
有制造业、房地产、共享服务中心或物业行业经验者优先。
专业知识与技能
熟悉内审准则、内控框架(如COSO)、财务审计流程及风险管理方法。
具备较强的数据分析能力,熟练使用Excel、PPT等办公软件。
具备注册会计师(CPA)、内部审计师(CIA)或中级会计职称者优先。
综合能力
逻辑清晰,原则性强,具备风险敏感度和合规意识。
优秀的沟通协调能力、报告撰写及现场审计能力。
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