审计经理
10-15k成都市本科5-10年
职位描述
一、职责描述:
1、根据《企业会计准则》、公司文件制度等,并按照年度审计计划对各公司生产经营相关的经济活动及公司的经济效益等进行内部审计监督,定期审查公司内部控制制度,识别潜在风险点,提出改进建议,保障公司运营合规;
2、熟悉税务审计方面专业知识及工作流程,能独立完成税务审计业务;为公司其他职能部门提供税务政策解读、税务筹划、税务培训辅导、税务风险把控;
3、根据《企业内部控制基本规范》、公司内部控制流程、制度等,对公司内部控制管理进行内部审计监督;督促公司建立健全完善的内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、稳健发展;
4、对公司工程建设、大宗物资采购、产品销售、成本费用、资产管理等经济活动实施重点审查,对存在的问题和违纪违规情况进行内部审计监督;
5、参与公司重大投资项目,负责财务尽职调查,对目标企业财务状况进行深入分析,评估投资风险与回报,为投资决策提供可靠财务依据;撰写详尽的尽调报告,清晰阐述财务问题及潜在影响。
6、根据公司战略规划和管理层需求,开展各类专项审计工作,如针对重大资产重组、关联交易、新业务拓展等事项进行专项审查,确保公司重大经济活动的合规性和效益性;若发现可能存在的舞弊行为,组织开展深入调查,收集证据,形成详实的调查报告,并提出相应的处理建议和整改措施,维护公司的合法权益和良好形象;
7、持续关注行业实践和审计技术发展趋势,引入先进的审计理念和方法,对公司现有审计流程进行优化和创新,提高审计工作的效率和质量;推动审计信息化建设,充分利用数据分析工具和技术,实现审计工作的数字化转型,提升审计的深度和广度。
8、负责领导交办的其他事宜。
二、任职要求:
1、重点本科及以上学历(本科为6月高考统招,研究生为12月统招必要条件),财务会计、审计相关专业,具有审计师、CIA、CPA、税务师等之一的,至少 3 年在上市公司工作经验或8年以上中大型企业内部审计工作经验,熟悉上市公司监管环境和审计流程;具备丰富的投资项目财务尽调经验,主导过至少5个重大投资项目尽调;有知名事务所或大型综合集团的经验优先考虑。
3、熟练运用审计方法、技巧;熟练使用电脑及办公软件;熟练运用财务软件进行审计工作;
4、能独立完成公司内部控制流程、制度设计的拟定及审核工作;
5、能独立完成各业务模块的审计工作,并出具审计报告;
6、能带队完成舞弊调查,并出具调查报告;
7、根据审计发现,对经营管理中存在的问题提出切实可行的整改意见;
8、良好的语言、书面表达能力、分析判断能力、较好的沟通协调能力;
9、热爱审计工作,能坚持原则、公正客观、精力充沛、思维缜密,能够承受较大工作压力和出差安排。
10、年龄不超过45周岁。
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