内审专员
7-9千北京市本科不限经验
职位描述
岗位职责:
1、按照审计计划,定期对促进会各业务部门、分支机构及业务流程进行风险评估,识别潜在的风险点,分析其对协会运营的影响;
2、按照工作计划开展各项现场检查业务,包括财务审计、合规审计、项目运营审计等,通过检查、数据分析、访谈等方式,收集审计证据,确保审计结果的客观性和准确性;
3、内部控制评估。对协会内部控制制度进行评估,检查其设计和执行的有效性,提出整改建议,帮助协会完善内部控制制度,提升管理水平;
4、合规性检查。定期开展合规性审查,确保协会各项业务活动符合相关法律法规,识别合规风险,提出改进建议,降低法律风险;
5、数据分析。运用数据分析工具,对协会财务数据和业务数据进行分析,识别异常情况和潜在风险,为管理层提供决策支持;
6、在审计工作结束后,协助撰写审计报告,客观公正地反映审计发现的问题、风险的评估,向管理层提交审计发现问题及改进建议;
7、配合审计组负责人完成跟踪整改修改工作;
8、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、财务会计、审计类专业本科或以上学历,具备扎实的财务专业知识基础。
2、熟悉《民间非营利组织会计制度》,有非营利组织财务工作经历,熟悉国家有关部门对非营利组织的管理规定和要求;
3、有2年以上的中介机构审计或内部审计的工作经验;持有注册会计师证书者优先考虑。
4、具有擅于沟通的能力和敏锐的洞察力,并愿意接受社会组织审计工作的挑战;
5、熟悉财务运作全流程与管理要点。
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