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审计经理

8-12K
沈阳市本科3-5年

职位描述

【职位描述】1、结合公司业务战略、经营方针,识别影响业务目标达成的各类风险因素,对风险进行全面识别、评估,开展风险管理工作;
2、搭建内部控制体系,识别关键风险和控制活动,包括制度和流程建设,协助各级管理层建立和完善内部控制工作;定期开展内控体系评价,执行关键流程的内控检查,提出问题发现及整改方案,督促业务整改,确保公司各业务运作满足内控合规要求;
3、依据业务发展制定审计规划,开展审计项目,对高风险业务流程、系统模块实施周期性检查,输出审计检查报告,对发现的问题分析形成原因并提出改进建议,协助相关部门改进和提升管理机制;
4、定期组织集团风险管理知识的培训工作,提升整体内控环境、业务控制水平以及全员的内控合规意识;
5、完成上级领导交办的其他工作。
6、确认企业资源使用的效率和效果,资产的安全,法律法规制度与合同的遵循;
【任职要求】1、本科及以上学历,财务、经济、法务、管理类相关专业优先,要求CPA;
2、熟悉企业风险管理、内部控制,及相关外部规范;
3、5年以上工作经验,3年以上知名会计师事务所外审或风险管理咨询经验或企业内审内控工作经验者优先;
4、具有较强的沟通能力,快速学习能力,具备敏锐的风险敏感性,较强的逻辑思维、问题分析和判断能力;
5、具有良好的职业素养、职业操守、认真负责、务实的工作态度,文字表达能力、沟通能力。

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