集团审计专员
8千-1.2万厦门市本科不限经验
职位描述
岗位职责:
一、财务分析:
1. 负责每月编制和提交集团所要求的报表数据分析;
2. 负责集团经营结果分析,及各公司财务分析的报告撰写,提供财务数据支持决策,并提出相关的风险提示和建议;
3. 负责分析集团各子公司在预算管理(全面预算管理、年度预测、预算完成情况等)上的流程制度制定和执行,定期输出预算分析报告并提出合理化建议;
4. 上级领导安排的其他工作任务。
二、集团内部审计
1. 参与制定年度内审计划(包括采购、销售、固定资产等流程审计、其他专项工作审计等)。
2. 根据内审计划,开展内审工作(包括但不限于采购、销售、存货等流程审计),形成内审工作底稿和内审报告。
3. 对内审中发现的问题,能及时与被审计单位沟通,形成内审建议并及时与管理层反馈。
4. 跟进内审报告建议,督促被审计单位整改情况。
5. 上级领导安排的其他工作任务。
任职资格:
1. 本科及以上学历,财务管理、会计、经济类专业,具备3年以上审计或财务分析经验,有内部审计和会计师事务所经验优先。
2. 具备扎实的财务专业知识,清晰的思维逻辑,同时,熟练掌握数据整理、会计核算、财务分析和内控管理等关键技能。
3. 具有较强的沟通能力及表达能力,积极主动的工作态度,同时具有良好的团队精神和保密意识,抗压能力强,能接受出国出差安排。
4. 熟练使用中、英文。
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