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希格玛工程管理咨询股份有限公司济南分公司招聘

20人以下

公司优势

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是全国最早成立的八家会计师事务所之一。历经30多年发展,在服务经济社会的过程中实现快速成长,奠定了坚实的专业、人才、管理和市场基础,综合实力多年稳居全国30强,成为西部地区最具行业影响力的机构。希格玛所提供涵盖证券期货、财务审计、管理咨询、工程咨询、税务咨询及司法鉴定等在内的多元化专业服务。

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热招职位

审计助理5000-10000元

济南本科及以上经验不限

1、协助注册会计师开展审计工作,参与企业经营活动、重大项目和重大经济合同的审计工作

2、具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保审计工作质量

3、负责对所有涉及的审计事项,编写审计报告,提出处理意见和建议

4、完成领导临时交代的其他工作任务。

岗位要求:
1、年龄35岁以下

2、会计学、审计学等相关专业本科及以上学历

3、能熟悉操作鼎信诺审计软件、Excel、Word等办公软件

4、具...

高级审计助理6000-10000元

济南本科及以上1-3年

1、协助注册会计师开展审计工作,参与企业经营活动、重大项目和重大经济合同的审计工作;
2、具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保审计工作质量;
3、负责对所有涉及的审计事项,编写审计报告,提出处理意见和建议;
4、完成领导临时交代的其他工作任务。
岗位要求:
1、年龄35岁以下;
2、会计学、审计学等相关专业本科及以上学历;
3、能熟悉操作鼎信诺审计软件、Excel、Word等办公软件;
4、具...

审计项目经理7000-14000元

济南本科及以上1-3年

1、可独立带队完成现场审计工作,制定合理的项目工作计划;
2、协助客户完善内部控制流程,撰写并出具各项报告;
3、对承担的业务成果、报告进行初步质量把控;
4、维护客户关系,与客户保持良好沟通。
岗位要求:
1、具有注册会计师执业资格优先;
2、具有事务所审计项目经理经验;三年以上审计业务独立带队经验;
3、年龄45周岁以下,性格沉稳,有亲和力;
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5、具有较...

相关职位

审计经理1.2-1.8万

济南本科及以上5-10年

1、开展集团内部审计体系、审计团队、审计制度及工作流程建设

2.制订集团内部审计体系的工作目标和工作计划;根据计划开展内部审计工作,指导下属公司审计团队开展内部审计工作

3.建立健全集团反舞弊工作机制

4.监督检查集团管理系统及员工履职情况,及时发现问题并监督改正,控制集团系统性风险,推动管理能力提升

5.针对发现的管理漏洞、潜在风险提出改进意见,监督整改措施执行,完善集团内控体系及风险...

审计经理 双休 会计事事务所1-1.5万

济南大专及以上3-5年

1、职位:项目经理 (1)职位描述 协助项目组完成大型项目审计 独立完成中型项目审计 (2)职位要求 熟悉中国会计准则 具有大中型会计师事务所4年以上经验 专科以上学历 具有较强的承压能力、良好的沟通能力和团队精神

审计经理7000-12000元

济南本科及以上5-10年

1.执行公司的年度审计工作计划,开展各项内外部审计工作,并提交各类常规审计和专项审计报告;
2.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
3.识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况;
4.完成部门领导交办的其他临时性任务。
任职要求:
1.大学本科以上学历,会计、审计、财经、法律类专业优先考虑;
2.恪守严格依法、正直真诚,客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德,严格...

审计主管1.5-2.5万·14薪

济南本科及以上5-10年

1、对公司内控控制、风险管理的有效性,实施审查评价

2、对公司重要业务流程的建立健全性、遵循性,实施审查评价

3、协助完善公司内部审计相关工作、实施年度审计工作计划,开展财务审计、管理审计、绩效审计、经济责任审计等,发掘漏洞,提示风险,提出改进建议,编写内部审计报告

4、开展审计制度体系建设,起草审计管理办法、操作指引等审计规范

5、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见。

审计经理6000-12000元

济南本科及以上3-5年

1.负责公司内控风控管理体系搭建,监督指导各部门内控风控工作,定期开展专项检查:
2.负责对公司各项规章制度、管理流程以及日常运营项目进行合规性审查和监测:对反欺诈、反舞弊、投诉以及内部反馈的违规案件进行查处;组织和开展内部培训,定期开展反舞弊宣传:
3.对公司重要业务流程的健全性、遵循性,实施审查评价;
4.对公司的业务活动进行审计,包括加油站、采购、库存、财务和运营等,以确保活动的合规性和效率5.负...

合规审计经理1.5-2.5万

济南本科及以上5-10年

1、健全完善集团内部审计管理体制机制,持续优化内部审计相关制度、标准

2、订集团内部审计年度计划及预算,组织实施各审计项目,统筹管理项目的采购、执行、沟通及汇报等工作

3、根据要求,对接外部审计机构对集团开展的各类审计调查等项目,协助做好沟通协调工作

4、协调推进审计发现问题整改落实工作

5、负责开展集团违规责任追究损失自查,落实责任追究相关工作

6、完成领导交办的其他工作。任职资格:
1...

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