山东司邦得制药有限公司招聘
100-499人
公司优势
公司占地面积40000平方米,建筑面积4800平方米,绿化面积12000平方米,固体制剂车间2000平方米。拥有片剂、胶囊剂等多个剂型二十二种操作灵活、利润空间丰厚、市场前景广阔的品种,主要生产感邦牌复方氨酚烷胺胶囊、溶菌酶含片等;拥有一流的生产线、一流的化验室、一流的净化车间和专业的高素质的研发团队。
现有员工118人,其中高级职称7人,中级职称11人,初级职称30人,具有中高级职称专业技术人员占公司员工的15%以上。公司设有董事会、监事会,实行董事会领导下的总经理负责制,下设四部一室,全面负责公司的生产经营管理工作。2009年8月顺利通过了GMP再认证。
2009年公司旗下的“感邦”商标被山东省工商行政管理局评定为“山东省著名商标”,2011年“感邦”又被评定为济南市名牌产品,“司邦得”商标被认定为中国驰名商标。自2008年以来公司先后被评选为章丘市“守合同重信用”企业,济南市“守合同重信用”企业,济南市第九届消费者满意单位,山东3·15名优商品(服务),高新技术企业和企业形象博览会优秀奖;2011年被评为章丘市企业技术中心,2012年又被评为济南市企业技术中心。同年公司被评为济南市“一企一技术”创新企业。
公司自创建以来,秉承“凝聚、严谨、务实、创新”的企业精神,遵循以科技为先导,以质量求生存,以效益求发展的方针;发扬团结协作、高效多能、求实发展、敢为人先的精神;运用发现人才、培养人才、理解员工、尊重知识的用人理念来管理和经营企业。充分依托人才优势和科技实力,采用标准化、程序化、规范化的管理手段,不断扩大生产规模、不断增强科研实力。
近年来公司审时度势,积极拓展国内市场,先后在国内30余个省市构建起自己的营销网络,市场份额逐年增长,山东司邦得品牌正在受到越来越多的患者的好评与信赖。
2012年公司新厂房建设项目“新版GMP厂房项目建设”总投资概算为四千元人民币。用于新建生产车间及购置生产设备等,在2012年6月份动工,2014年3月投入使用,新厂房项目建成后,随着生产规模的提高,因规模效应带来的单位生产成本降低,将使公司产品在市场上更具竞争力。
山东司邦得制药将严格恪守国家药品生产质量管理规范,充分依托人才优势和科技实力,采用标准化、程序化、规范化的管理手段,不断提高公司的市场竞争力和服务能力。力争第三个五年规划期间,完成产销一体化,为人类的健康事业打造医药产业的航母,把经营人类健康作为公司毕生的事业和永恒的主题。
热招职位
审计经理8000-10000元
1. 参与制定公司审计制度、工作流程及年度、专项审计工作计划;
2. 落地年度审计工作,履行审计监督职责;
3. 协助集团开展违规经营投资责任追究;
4. 推进审计项目数智化应用,协助审计信息系统建设;
5. 负责审计问题整改,对接协调集团内部各子公司审计相关工作;
6. 牵头开展销售、采购、资金、工程等常规审计,以及离任、舞弊等各类专项审计。
任职资格
1.专科及以上学历,审计、财会、经济、金融等相关专业优先;
2. 有3-5年及以上审计、财务管理相关工作经验者优先;
3. 持有审计、会计、经济中级职称,或 CPA等职业资格证书者优先;
4. 文字功底扎实,逻辑分析、学习能力强,具备良好团队协作与沟通协调能力;
5. 责任心强、能吃苦、抗压能力好,身体健康,可适应经常性出差。
相关职位
审计经理1.2-1.8万
1、开展集团内部审计体系、审计团队、审计制度及工作流程建设
2.制订集团内部审计体系的工作目标和工作计划;根据计划开展内部审计工作,指导下属公司审计团队开展内部审计工作
3.建立健全集团反舞弊工作机制
4.监督检查集团管理系统及员工履职情况,及时发现问题并监督改正,控制集团系统性风险,推动管理能力提升
5.针对发现的管理漏洞、潜在风险提出改进意见,监督整改措施执行,完善集团内控体系及风险...
审计经理 双休 会计事事务所1-1.5万
1、职位:项目经理 (1)职位描述 协助项目组完成大型项目审计 独立完成中型项目审计 (2)职位要求 熟悉中国会计准则 具有大中型会计师事务所4年以上经验 专科以上学历 具有较强的承压能力、良好的沟通能力和团队精神
审计经理7000-12000元
1.执行公司的年度审计工作计划,开展各项内外部审计工作,并提交各类常规审计和专项审计报告;
2.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
3.识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况;
4.完成部门领导交办的其他临时性任务。
任职要求:
1.大学本科以上学历,会计、审计、财经、法律类专业优先考虑;
2.恪守严格依法、正直真诚,客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德,严格...
审计主管1.5-2.5万·14薪
1、对公司内控控制、风险管理的有效性,实施审查评价
2、对公司重要业务流程的建立健全性、遵循性,实施审查评价
3、协助完善公司内部审计相关工作、实施年度审计工作计划,开展财务审计、管理审计、绩效审计、经济责任审计等,发掘漏洞,提示风险,提出改进建议,编写内部审计报告
4、开展审计制度体系建设,起草审计管理办法、操作指引等审计规范
5、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见。
审计经理6000-12000元
1.负责公司内控风控管理体系搭建,监督指导各部门内控风控工作,定期开展专项检查:
2.负责对公司各项规章制度、管理流程以及日常运营项目进行合规性审查和监测:对反欺诈、反舞弊、投诉以及内部反馈的违规案件进行查处;组织和开展内部培训,定期开展反舞弊宣传:
3.对公司重要业务流程的健全性、遵循性,实施审查评价;
4.对公司的业务活动进行审计,包括加油站、采购、库存、财务和运营等,以确保活动的合规性和效率5.负...
合规审计经理1.5-2.5万
1、健全完善集团内部审计管理体制机制,持续优化内部审计相关制度、标准
2、订集团内部审计年度计划及预算,组织实施各审计项目,统筹管理项目的采购、执行、沟通及汇报等工作
3、根据要求,对接外部审计机构对集团开展的各类审计调查等项目,协助做好沟通协调工作
4、协调推进审计发现问题整改落实工作
5、负责开展集团违规责任追究损失自查,落实责任追究相关工作
6、完成领导交办的其他工作。任职资格:
1...
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